你好,同學(xué) 如果是支付了,說(shuō)明是真實(shí)的費(fèi)用 可以無(wú)票費(fèi)用做賬
請(qǐng)問(wèn)下就是之前有個(gè)會(huì)計(jì)2019年12月她預(yù)提了這筆費(fèi)用,一月份發(fā)票到了我該怎么處理呢?
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒(méi)有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,問(wèn)一下,20年的時(shí)候我們預(yù)提了很多費(fèi)用支出,然后最近入賬我發(fā)現(xiàn),有些項(xiàng)目預(yù)提金額少了,有些項(xiàng)目金額預(yù)提多了,那么我是不是要一筆一筆理出來(lái),看到底是多提了還是少提了,多提了要納稅調(diào)增,然后21年費(fèi)用其實(shí)我減少了,預(yù)提100,實(shí)際上60,那么21年我就是-40元了,21年費(fèi)用還要處理嗎?
老師:您好!公司屬于分公司,2019年有一筆旅游考察費(fèi)用,當(dāng)時(shí)預(yù)付了旅游費(fèi)用,后來(lái)沒(méi)有辦法拿到發(fā)票(談好的價(jià)格為不含票費(fèi)用)。會(huì)計(jì)一直將這筆費(fèi)用掛在預(yù)付賬款借方。現(xiàn)在總公司要被收購(gòu),審計(jì)要求把這筆沒(méi)發(fā)票的預(yù)付賬款處理了,應(yīng)該如何處理呢?
老師,1.我收到2022年的發(fā)票可以入賬嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)有預(yù)提這筆的費(fèi)用?2,老師,如果我上年預(yù)提了這筆費(fèi)用,回來(lái)和預(yù)提的發(fā)票金額一樣,如何做賬。3.我上年的發(fā)票不夠,就預(yù)提了10萬(wàn)的費(fèi)用,現(xiàn)在把發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,怎樣做賬。我用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫(xiě)的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫(xiě),但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
有票的,票是后續(xù)幾個(gè)月陸續(xù)會(huì)開(kāi)來(lái)的
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,收到發(fā)票直接附在憑證后面的
是否需要先將這一筆預(yù)提費(fèi)用沖掉,再按照實(shí)際發(fā)票金額計(jì)入成本呢?
專票的話 沖回預(yù)提,按照發(fā)票重新入賬
好的謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快