同學,你好 借:應付賬款2000 財務費用-手續(xù)費 5 貸:銀行存款2005
老師,欠供應商100元,支付時扣除手續(xù)費5元,但是賬套內還是欠款100,銀行出去95貨款,五元手續(xù)費,怎么做賬務處理?
供應商開票10000,跨行轉賬要手續(xù)費5元,給供應商款付款時扣掉手續(xù)費5元,銀行實際付款9995元,這樣怎么做賬?
請問老師,供應商貨款1000元,我公司付款的時候扣1元手續(xù)費,實際銀行扣手續(xù)費是扣0.9元,那我做帳時怎么做?
請問老師,供應商貨款1000元,我公司付款的時候扣1元手續(xù)費,實際付供應商999元,銀行扣手續(xù)費是扣0.9元,相當于銀行扣我司的手續(xù)費從供應商那扣回來,那我做帳時怎么做?
老師,公司一筆應付賬款10000元,扣除承兌的手續(xù)費2000元還支付8000元,這個2000怎么做賬,本來說好給供應商承兌,但是供應商又不要承兌了要現(xiàn)金,所以就把那個手續(xù)費的金額扣掉現(xiàn)金轉賬了
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
可是應付賬款存在差異5
同學,你好 你這5萬,是不付了嗎
5萬是手續(xù)費,你看上面的分錄
同學,你好 看到了,分錄就是這樣的,你付了2005,其中5 是付了手續(xù)費
正常 借:應付2005 ,貸:銀行2005,現(xiàn)在應付是2000,賬上還掛了5
同學,你好 對呀,你還要支付5出去,不然就一直掛著
那我應該怎么做呀
同學,你好 分錄 借:應付賬款2000 財務費用-手續(xù)費 5 貸:銀行存款2005 之后你還要支付5出去