同學(xué)你好,很高興為您服務(wù)! 合同是跟乙公司簽訂的嗎?還有發(fā)票是乙公司提供的嗎?是的話,最好是付款給乙公司。如果確實得付款給業(yè)務(wù)員,建議讓乙公司出具一張授權(quán)業(yè)務(wù)員代收貨款的協(xié)議,否則后續(xù)產(chǎn)生糾紛,就會特別麻煩。
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時貨已經(jīng)提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務(wù),所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
老師,我想問下這種情況應(yīng)該怎么記賬? 業(yè)務(wù)員到市場拿貨,跟供應(yīng)商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票,但是當(dāng)時拿貨業(yè)務(wù)員先付了錢給供應(yīng)商,然后回來拿收據(jù)報銷了,公司賬戶已經(jīng)轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員了,現(xiàn)在供應(yīng)商開票又需要所有款都用對公賬戶轉(zhuǎn),然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當(dāng)時記賬是借庫存商品,貸銀行存款
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設(shè)計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設(shè)計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
4,甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,該公20214發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)2021年10月1日,甲公司向乙公司賒銷商品200件,單位售價300元(不含增值稅),單位成本260元,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為60000元,增值稅額為7800元。根據(jù)協(xié)議約定,乙公司應(yīng)于2021年年底之前支付貨款,在2022年1月31日乙公司有權(quán)將商品退回甲公司,甲公司根據(jù)實際退貨數(shù)量,給乙公司開具紅字增值稅專用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。甲公司根據(jù)以往的經(jīng)驗,合理地估計退貨率為20%。(2)在2021年12月31日,甲公司對退貨率進行了重新評估,認(rèn)為只有10%的健身器材會被退回。要求:(1)判斷該項業(yè)務(wù)屬于某一時點履行的履約義務(wù)還是某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)?并說出該特殊業(yè)務(wù)的名稱,(2)編制2021年10月1日業(yè)務(wù)的會計分錄(3)該特殊業(yè)務(wù)下企業(yè)是否應(yīng)當(dāng)在每一資產(chǎn)負(fù)債表日重新估計未來銷售退回情況?(4)2021年12月31日,甲公司預(yù)計退貨率發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)作為哪項變更進行會計處理?
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務(wù)少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調(diào)增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調(diào)減10萬,那2025年到時候調(diào)減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務(wù)了,但是應(yīng)收賬款余額為0。應(yīng)付有58萬,其他應(yīng)付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調(diào)整賬務(wù)能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司法人變更業(yè)務(wù),先辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B,那轉(zhuǎn)讓費在多少錢以內(nèi)是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認(rèn)證可以嗎
沒有簽過合同,但就算簽也跟乙公司無關(guān),乙公司只是因為甲公司注銷了,業(yè)務(wù)員入職到乙公司,然后跟這邊財務(wù)要求改為乙公司。實際上這筆業(yè)務(wù)是甲公司的業(yè)務(wù),但甲公司已經(jīng)注銷了。
發(fā)票是乙公司提供的嗎?是的話,還是得讓乙公司出具一張授權(quán)業(yè)務(wù)員代收貨款的協(xié)議穩(wěn)妥一點。
還沒有開發(fā)票,現(xiàn)在該業(yè)務(wù)員已經(jīng)從乙公司離職,要求付款給他個人,那就是他去代開發(fā)票,我要求他寫個承諾書給我,這樣可行嗎
他個人應(yīng)該是代開不了化肥發(fā)票的。可以要求收到發(fā)票后再付款,看看開票方是誰,最好是再補簽一下合同。然后再讓開票方出具一張授權(quán)業(yè)務(wù)員代收貨款的協(xié)議,這樣子可以有效降低風(fēng)險。
我也是這么要求的,但他現(xiàn)在是授權(quán)協(xié)議開不了,說是原公司已經(jīng)注銷不存在了,他跟那老板吵架后再也不聯(lián)系了。
理解財務(wù)工作的不容易哈,那我們得考慮這個貨款還給業(yè)務(wù)員之后,會不會存在甲方或者乙方后續(xù)跟我們討貨款的情況,要規(guī)避好風(fēng)險。做會計也要有自己的原則,先問問到時候誰給我們發(fā)票?
他打電話過來各種罵,說是他賣的憑什么不給他付款,說我在整他,還說要到公司來鬧,他這種態(tài)度如果公司是我的我有各種辦法不付這個錢給他?,F(xiàn)在他說他去代開發(fā)票,我也咨詢稅務(wù)了,稅是水溶肥料個人是可以代開的。但我還是要求他寫個承諾書
嗯嗯,盡可能規(guī)避風(fēng)險。