你好,沒錯(cuò),是這么做的。
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/預(yù)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 …… 請問哪個(gè)對?
請問收到海關(guān)繳款書如何做賬?有進(jìn)口增值稅,關(guān)稅,消費(fèi)。 借:庫存商品(完稅價(jià)+關(guān)稅+消費(fèi)稅)? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 是這樣做嗎?庫存商品的完稅價(jià)是看進(jìn)口增值稅上面寫的完稅價(jià)格嗎?
老師,進(jìn)口貨物,庫存商品金額按進(jìn)口海關(guān)增值稅發(fā)票的完稅價(jià)格嗎, 分錄為借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款, 扣款增值稅分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 付貨款的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這些分錄正確嗎老師
根據(jù)海關(guān)進(jìn)口增值稅221266.4分錄借庫存商品1702043.23應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅221266.4銀行存款1923309.63對嗎
收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(完稅價(jià)格:250411.15 稅款金額32553.45) 海關(guān)關(guān)稅專用繳款書(完稅價(jià)格223581 稅款金額26829.77) 會計(jì)分錄這樣寫您看對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))32553.45 貸:銀行存款 32553.45 借:庫存商品 223581+26829.77 貸:銀行存款 223581+26829.77
庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
2018 年 1 月 1 日, X 金屬期貨合同的公允價(jià)值為 0。被套期項(xiàng)目, X 金屬存貨的賬面價(jià)值和成本均為 1260 萬元。2018 年 1 月 31 日 X 金屬期貨合同的公允價(jià)值上漲了百 25 萬元 X 金屬存貨的公允價(jià)值下降了 25 萬元。2018 年 2 月 28 日, X 金屬期貨合同公允價(jià)值下降了 15 萬元, X 金屬存貨的公允價(jià)值上升了 15 萬元。當(dāng)日,甲公司將 X 金屬存貨以 1300 萬元的價(jià)格出售,符合套期有效性的要求。不考慮其他因素,甲公司應(yīng)出售該被套期項(xiàng)目產(chǎn)生的損益影響為多少?甲公司應(yīng)出售該存貨產(chǎn)生的損益影響多少?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
謝謝老師
客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝,多謝!