你好 購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款 原始憑證:發(fā)票,入庫(kù)單 支付的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 原始憑證:銀行付款回單
老師,如果我只有記賬憑證一種憑證,那么付款憑證和收款憑證是不是可以作為原始憑證附在后面,如:每次付款時(shí)要這付哪個(gè)公司的,金額多少,老板簽字后我作為原始憑證付在記賬憑證后面
付款憑證原始憑證附什么? 應(yīng)付賬款付款憑證的原始憑證附什么?
老師,借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-A 附件放的是哪個(gè)原始憑證呀
收款憑證,記賬憑證,原始憑證,付款憑證,轉(zhuǎn)賬憑證的區(qū)別,如何區(qū)分將分錄記入相應(yīng)的憑證
材料暫估入庫(kù),借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 附入庫(kù)單 隔月到票后沖紅憑證做一張。就記賬憑證,沒有原始憑證。 再根據(jù)發(fā)票 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 原始憑證就發(fā)票一張,對(duì)嗎?
請(qǐng)問營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開的專票,對(duì)方用不起,也沒支付錢。因?yàn)榭缭搅?,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
沒有發(fā)票可以嗎?什么時(shí)候入賬?
你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,需要取得發(fā)票。 就是購(gòu)進(jìn)的時(shí)候(沒有付款),用應(yīng)付賬款入賬
對(duì)方不給發(fā)票,這個(gè)怎么辦?就是先給了貨了,也欠他錢了。這個(gè)怎么處理
你好,那就只能是做無票購(gòu)進(jìn)的分錄,匯算清繳的時(shí)候?qū)o票成本做納稅調(diào)增處理?