您好,沒有專門補(bǔ)提,我們是月末把 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(二級(jí)科目余額) 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行
老師,請問小規(guī)模納稅人上月未計(jì)提附加稅,少計(jì)提增值稅,本月可補(bǔ)計(jì)提嗎,如何做分錄
計(jì)提增值稅分錄如何做
計(jì)提增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄
老師上任會(huì)計(jì)未計(jì)提已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅我這個(gè)月如何補(bǔ)提呢,補(bǔ)提的分錄如何做呢
小規(guī)模計(jì)提增值稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí)上個(gè)月有辭職的,這個(gè)月申報(bào)時(shí)是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報(bào)怎么還顯示這么多人呢?
#提問#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請問工資和社保分錄該怎么做?賬務(wù)該怎么處理?
買的房產(chǎn),發(fā)票,可以一次性用來抵扣嗎
請問,只有飛機(jī)票,農(nóng)產(chǎn)品,車票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產(chǎn)品時(shí)對外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 高新材料的邊角料對外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 這2句話怎么理解,會(huì)計(jì)分錄怎么做 對外銷售時(shí)不是已經(jīng)資本化了,進(jìn)去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費(fèi)用
老師,2009年購買舊廠房,2010年自建辦公場所,沒有對應(yīng)的相關(guān)發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產(chǎn)應(yīng)該要怎么弄,需要準(zhǔn)備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時(shí)已繳納稅費(fèi)),無票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?有稅費(fèi)產(chǎn)生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉(zhuǎn)租賃公司,有個(gè)保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對方開票嗎
請問收到轉(zhuǎn)賬支票,要給對方寫什么東西嗎
建設(shè)工程咨詢合同(可行性研究報(bào)告評(píng)估)屬于技術(shù)合同繳納印花稅嗎
就是去年的收入一直沒有計(jì)提增值稅,今年需要把增值稅補(bǔ)計(jì)提分錄?
您好,去年我們的分錄是咋樣的呀,增值稅不是損益,不用提的,進(jìn)和銷結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
沒有借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)
您好,我們是小規(guī)模么,分錄里沒有增值稅,是不是不超30萬的普票免稅