同學(xué)你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
請教老師,繳納增值稅如何做會計(jì)分錄,又如何計(jì)提?
計(jì)提增值稅分錄如何做
計(jì)提增值稅如何做會計(jì)分錄
小規(guī)模計(jì)提增值稅,如何做會計(jì)分錄
補(bǔ)計(jì)提增值稅如何做分錄?
請問制造業(yè),采購材料,會在年中對上半年的采購價(jià)格進(jìn)行追溯嗎?就是差異在年中開票時(shí)多退少補(bǔ),這種情況,怎么記賬啊
什么時(shí)候記其他應(yīng)付款,什么情況計(jì)入應(yīng)付賬款呀?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以申請變更成有限公司嗎?
車間里面的固定資產(chǎn),挪動(dòng)位置產(chǎn)生的費(fèi)用記入什么會計(jì)科目啊老師
職工住院醫(yī)療費(fèi),走了工傷報(bào)銷,那個(gè)費(fèi)用還能入賬當(dāng)費(fèi)用票嗎
老師,我們這個(gè)欠稅金額系統(tǒng)不會自動(dòng)扣除嗎?我查了一下。有筆是22年就有的,9有筆是2025年3月因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額沒有勾選抵扣成功,繳稅了25萬。后面把申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額改成0。導(dǎo)致欠稅36萬。在4月份所屬期申報(bào)已經(jīng)全部勾選形成留底抵欠稅16萬左右,還補(bǔ)繳了欠稅。相當(dāng)于在5月份申報(bào)4月份所屬期的時(shí)候我們已經(jīng)全部繳清。沒有欠稅,這個(gè)系統(tǒng)不會自動(dòng)提取減掉補(bǔ)繳欠稅金額嗎?我們是沒有欠稅
老師 資產(chǎn)類和負(fù)債類互相調(diào)整科目就是同方向么 然后資產(chǎn)類就是兩個(gè)方向反向轉(zhuǎn)化? 例如 其他應(yīng)收借方5000 預(yù)收賬款借方6000
公司老板把公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丈母娘需要繳納個(gè)稅嗎
老師請問 付下半年的租金怎么做賬
單位辦公室更換窗戶,假設(shè)人工安裝費(fèi)500,窗戶3500,入什么科目?