你好,可以更正申報(bào)的
老師,剛發(fā)現(xiàn)去年做所得稅匯算清繳時(shí)忘了申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,今年還可以在電子稅務(wù)去申報(bào)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)以前年度的所得稅,已經(jīng)做了匯算清繳,后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以更正申報(bào)嗎?可以在電子稅務(wù)局直接更正處理不?
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
所得稅匯算清繳忘記納稅調(diào)增了,現(xiàn)在還能更正嗎?稅率還是2.5%吧?
所得稅匯算清繳忘記納稅調(diào)增了,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局還能更正嗎?稅率還是2.5%吧?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開(kāi)填寫(xiě)嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬(wàn),甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬(wàn),占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋?zhuān)滓疑陥?bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬(wàn),這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開(kāi)始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報(bào)關(guān)單確認(rèn)一定要做么?
今天需補(bǔ)發(fā)的工資銀行還沒(méi)有到賬,明天才能到賬,是不是匯算清繳不能扣除除了
可以稅前扣除的,不需要調(diào)增
明天過(guò)了31號(hào),也能扣除嗎?為什么
可以扣除的,放心就是了哈
匯算清繳已經(jīng)繳稅了,也能更正嗎?需要多繳稅是不是再補(bǔ)繳就可以了?
剛才那個(gè)不需要更正了。做了匯算可以更正申報(bào)的,少交的稅補(bǔ)交就是
如果需要補(bǔ)發(fā)工資銀行匯款失敗,明天重新匯款,還可以扣除嗎?
不用擔(dān)心那個(gè)事的,發(fā)了都可以稅前扣除
但是剛提示付款失敗了,今天超限額了,我是要更正報(bào)表,還是明天繼續(xù)付款
都說(shuō)了,不要糾結(jié)了,正常扣除了就是哈。都實(shí)際發(fā)放了