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老師,去年12月暫估了一筆成本,借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款,有銀行付款。次年一月發(fā)票回,做的是,借:預付賬款 貨:利潤分配一未分配利潤 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款 ,這樣做有沒有問題?

2024-05-31 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 15:44

您好,這個是沒問題的哈,這個

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快賬用戶2022 追問 2024-05-31 15:45

但是有些老師說,后面那一筆分錄是,借利潤分配一未分配利潤,貸:預付賬款

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快賬用戶2022 追問 2024-05-31 15:46

老師,幫我確認一下

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齊紅老師 解答 2024-05-31 15:49

不是,你這個才是對的,你這個沒錯

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您好,這個是沒問題的哈,這個
2024-05-31
你好,第一個分錄,這個是什么業(yè)務的?
2021-05-19
你好,同學 是的,不用以前年度損益調(diào)整科目
2024-04-14
你好,學員,這個不用利潤分配的,直接沖減主營業(yè)務成本,然后再重新確認的
2022-03-17
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 這筆分錄就不應該寫了啊
2024-07-12
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