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老師,固定資產(chǎn)處置,原值534051.28元,累計折舊507348.72元,凈殘值26702.56元。拍賣收入了129300元。這個車進項抵扣了后做了進項轉(zhuǎn)出處理,用于職工福利的。我咋做會計分錄麻煩老師寫下。

2024-05-31 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-31 15:37

您好 借:固定資產(chǎn)清理26702.56 借:累計折舊507348.72 貸:固定資產(chǎn)534051.28 借:銀行存款129300 貸;固定資產(chǎn)清理129300/1.13=114424.78 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額129300/1.13*0.13=14875.22 借:固定資產(chǎn)清理114424.78-26702.56=87722.22 貸:資產(chǎn)處置損益87722.22

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快賬用戶2590 追問 2024-05-31 15:37

老師我這進項轉(zhuǎn)出了還是13的稅率嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-31 15:38

進項轉(zhuǎn)出了還是13的稅率 是的

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快賬用戶2590 追問 2024-05-31 15:40

我咨詢稅務(wù)說是用簡易計稅咋弄這樣

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齊紅老師 解答 2024-05-31 15:47

我這邊出售這種情形的固定資產(chǎn)的時候 我也問過稅務(wù)讓我用現(xiàn)在的適用稅率 我就按照13%的處理的 如果您那邊稅務(wù)說可以簡易計稅 就按照您那邊的來 有的時候稅務(wù)解讀不一樣的

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您好 借:固定資產(chǎn)清理26702.56 借:累計折舊507348.72 貸:固定資產(chǎn)534051.28 借:銀行存款129300 貸;固定資產(chǎn)清理129300/1.13=114424.78 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額129300/1.13*0.13=14875.22 借:固定資產(chǎn)清理114424.78-26702.56=87722.22 貸:資產(chǎn)處置損益87722.22
2024-05-31
同學(xué),您好,會計分錄如下: 借:固定資產(chǎn)清理 26702.56 ? ? ? 累計折舊?507348.72 貸:固定資產(chǎn)534051.28 借:銀行存款129300 貸:固定資產(chǎn)清理26702.56 ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14875.22 ? ? ? 資產(chǎn)處置損益87722.22
2024-05-31
你好;? ? ? ? 現(xiàn)在年開票出去? ? 按3%減按2%繳納增值稅的。? ? ?借固定資產(chǎn)清理 ;累計折舊貸固定資產(chǎn);? 借? ? 銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款 ; 結(jié)轉(zhuǎn) 余額到資產(chǎn)處置損益? ?
2022-02-24
您好,借:固定資產(chǎn)清理 10575 累計折舊 200925 貸:固定資產(chǎn) 211500 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款 48300 貸:固定資產(chǎn)清理 48300/1.13 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 48300/1.13*13% 借:固定資產(chǎn)清理 48300/1.13-10575 貸:資產(chǎn)處理損益 48300/1.13-10575
2023-12-31
你好;? ?你分錄做?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借:固定資產(chǎn)清理?   累計折舊? 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產(chǎn)處置損益?? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?
2023-07-17
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