1. 賬務(wù)處理 當(dāng)公司購(gòu)買(mǎi)小禮品用于贈(zèng)送給進(jìn)店人員時(shí),通常會(huì)將這筆費(fèi)用計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用或業(yè)務(wù)招待費(fèi)中。具體的會(huì)計(jì)分錄可能是: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 這里假設(shè)禮品是公司從外部購(gòu)買(mǎi)的,并且是直接支付現(xiàn)金或銀行存款。 2. 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的禮品,其進(jìn)項(xiàng)稅通常不得抵扣。但如果禮品用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(如促銷(xiāo)活動(dòng)),并且符合相關(guān)稅法規(guī)定,那么其進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的。 在大多數(shù)情況下,贈(zèng)送給進(jìn)店人員的小禮品被視為非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,因此其進(jìn)項(xiàng)稅通常不能抵扣。 3. 視同銷(xiāo)售 根據(jù)參考文章中的信息,如果房地產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的禮品用于贈(zèng)送給客戶(hù),這通常被視為視同銷(xiāo)售。這意味著雖然公司并沒(méi)有通過(guò)銷(xiāo)售獲得現(xiàn)金收入,但在稅務(wù)上需要按照銷(xiāo)售處理,并計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 視同銷(xiāo)售的具體處理方式是: 在會(huì)計(jì)上,將贈(zèng)送的禮品計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用或業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 在稅務(wù)上,按照銷(xiāo)售處理,計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并在納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行申報(bào)和繳納。 總結(jié) 對(duì)于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司購(gòu)買(mǎi)小禮品贈(zèng)送給進(jìn)店人員的情況: 賬務(wù)上,將費(fèi)用計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用或業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 進(jìn)項(xiàng)稅方面,通常不得抵扣。 稅務(wù)上,需要視同銷(xiāo)售處理,并計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
老師,公司購(gòu)買(mǎi)煙 紅酒 白酒 送人 取的發(fā)票 假如專(zhuān)票,可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎嗎? 然后可以直接找銷(xiāo)售費(fèi)用 招待費(fèi)嗎? 還是買(mǎi)回來(lái)是記庫(kù)存商品,送出去要視同銷(xiāo)售,要交稅?買(mǎi)回來(lái)1萬(wàn),賣(mài)出去也是一萬(wàn)可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)我司購(gòu)買(mǎi)了美團(tuán)卡和天虹卡送客戶(hù),那是入什么費(fèi)用可以不用交稅?。浚?tīng)老師的課說(shuō):1、價(jià)格折扣向個(gè)人銷(xiāo)售或提供服務(wù),2、通過(guò)積分反饋禮品,3、向個(gè)人銷(xiāo)售商品和提供服務(wù)同時(shí)給贈(zèng)品, 如果是通過(guò)積分反饋贈(zèng)禮品的話(huà),那我們是要擬什么合同嗎?還是只要個(gè)人簽名就可以?我們?nèi)胭~時(shí)寫(xiě)什么費(fèi)用呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開(kāi)發(fā)的商品房(非職工),我之前問(wèn)了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話(huà),應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
1.老師,外購(gòu)的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷(xiāo)售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷(xiāo)售,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷(xiāo)售,一進(jìn)一出平了,不視同銷(xiāo)售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元,公司出錢(qián)買(mǎi)了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購(gòu)電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模納稅人買(mǎi)了一部手機(jī)送給客戶(hù)個(gè)人,大概8000元,這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊?需要視同銷(xiāo)售嗎?可不可以寫(xiě)借銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報(bào)的時(shí)候做不抵扣 或做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司祖用員工的車(chē)不開(kāi)票,需要交什么稅?
老師。我想問(wèn)一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過(guò)了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來(lái)交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來(lái)。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢(qián)打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬(wàn),現(xiàn)在投資款還沒(méi)打進(jìn)銀行,老板怕賬戶(hù)不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬(wàn)進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊(cè)資本是100萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬(wàn),認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請(qǐng)問(wèn)下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫(xiě)
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來(lái)?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請(qǐng)問(wèn)老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開(kāi)了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開(kāi)的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺(tái),這樣開(kāi)的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫(kù)單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問(wèn)一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒(méi)問(wèn)題吧
老師那意思就是購(gòu)買(mǎi)的這個(gè)小禮品是可以抵扣的然后贈(zèng)送給客戶(hù)視同銷(xiāo)售,那購(gòu)買(mǎi)時(shí)直接走 借周轉(zhuǎn)材料/低值易耗品/禮品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 然后贈(zèng)送時(shí)視同銷(xiāo)售 借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸周轉(zhuǎn)材料/低值易耗品/禮品 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅 老師是這樣嗎,然后填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要填寫(xiě)到哪欄里呢
同學(xué)你好 填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的稅率欄就可以
老師我寫(xiě)的分錄對(duì)嗎,還用代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
同學(xué)你好 分錄是對(duì)的哦
老師送出去的小禮品還用抵扣代繳個(gè)人所得稅嗎
同學(xué)你好 金額小的不用