你好,發(fā)下去了沒有?如果沒有的話,實(shí)際金額、稅收金額都不要加。
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣?。咳绻窃鲋刀惥涂梢圆槲吹挚酆鸵训挚?,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
23年一月份發(fā)一部分,12月份發(fā)了一部分
兩種做法,一種是賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額都填寫,或者是直接不填寫。
我是23年計(jì)提的工資里面看不到發(fā)放的這一部分,我要加入到23年稅收金額欄里面嗎
你好,看不到發(fā)放的是什么意思?
就是22年計(jì)提沒有發(fā)放的那部分工資,稅務(wù)只能看到我23年計(jì)提的工資呀,
支付的也看到了 申報(bào)個(gè)稅就是
老師,根據(jù)您的方法,我不填寫,那這一部分會有什么影響呢?
沒有影響的,反正你抵扣了所得稅。
老師,我22年的時(shí)候所得稅匯算清繳賬載金額,這一部分沒有填,我23年的應(yīng)該填上去,這樣數(shù)字就卡對了,但是我已經(jīng)報(bào)上去了,我需要重新更正嗎?
更正 2022年的能修改最好。
那我不修改,直接寄到23年能行嗎?
可以的,可以這么做的。