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老師,有個(gè)問題,貨物發(fā)出去了,但是沒開發(fā)票,照會(huì)計(jì)來說,要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是有的確認(rèn)收入是在幾個(gè)月后開出發(fā)票之時(shí),按開出發(fā)票確認(rèn)收入,這樣可行嗎,會(huì)不會(huì)定性為做假賬?

2024-05-31 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-31 10:47

你好,同學(xué) 如果一個(gè)年度的話,可以,最好不要跨年

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快賬用戶1564 追問 2024-05-31 10:48

12月份之前嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-31 10:48

是的,同學(xué),是這樣的

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快賬用戶1564 追問 2024-05-31 10:50

還有個(gè)問題,就是看到有些存貨入賬也是按照收到發(fā)票日期錄入的,但是貨之前已經(jīng)到了,為了圖省事,之前沒做暫估入庫,這樣做賬是否可行?

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快賬用戶1564 追問 2024-05-31 10:52

錄入erp系統(tǒng)也是和發(fā)票日期一樣的

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:44

最好是按照實(shí)際到貨時(shí)間

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齊紅老師 解答 2024-05-31 11:45

暫估最好是要做一下的

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快賬用戶1564 追問 2024-05-31 11:54

如果沒做有什么影響

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快賬用戶1564 追問 2024-05-31 11:55

入庫單和發(fā)票的日期做成一樣了

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齊紅老師 解答 2024-05-31 12:13

沒做賬,年底要考慮暫估補(bǔ)進(jìn)去de

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你好,同學(xué) 如果一個(gè)年度的話,可以,最好不要跨年
2024-05-31
你出貨的時(shí)候可以不轉(zhuǎn)入成本借:庫存商品-發(fā)出商品
2022-11-10
就是按照收入和費(fèi)用配比的原則,你是在確認(rèn)收入的當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。就有些情況可能會(huì)存在的發(fā)票的一個(gè)提前或者是滯后,那么這個(gè)是稅法口徑,交稅的話按照開發(fā)票的時(shí)候去交,但是實(shí)際在會(huì)計(jì)口徑確認(rèn)收入和成本的時(shí)候,按照實(shí)際發(fā)生的時(shí)間來確定。
2021-12-04
你好!你們之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理就不對,銷售貨物沒有確認(rèn)收入是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的。你可以把之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖紅,當(dāng)月確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-09-23
你好 你們貨物沒有發(fā)出去暫時(shí)不做收入的 做借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-10-20
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