你好,這個不能稅前扣除的
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿企業(yè)現(xiàn)在需要給國外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
事情是這樣的、 我們衣服原價1280、客戶需要開13個點的增值稅發(fā)票,客戶自己承擔6個點~ 公司承擔7個點,價格是1356, 我們找了個公司幫我們開稅票 但是開稅票的公司表示可以承擔5點和進項稅來抵,剩下2個點由我們自己承擔… 問題是:客戶按6個稅點即1356的價格 轉到了開增值稅票的公司公戶 公司給我們的錢 應該是多少
跨境電商的進口增值稅不應該是代扣代繳嘛,但是我們有幾筆沒跟客戶收,公司自己承擔了這些稅款。那這個進口增值稅可以抵扣嗎?
跨境電商的進口增值稅不應該是代扣代繳嘛,但是我們有幾筆沒跟客戶收,公司自己承擔了這些稅款。那這個進口增值稅可以抵扣嗎?
請問一下,拍賣公司,已收傭金開傭金發(fā)票為主營業(yè)務收入,但是有時需要幫客戶開成交款發(fā)票(有非稅收入證明)成交款不是我們的,需要轉給客戶的,那就需要代扣代繳增值稅,但是成交款不是我的收入,我不能坐主營業(yè)務收入的,所以代扣代繳這個發(fā)票我應該怎么做啊,報稅應該怎么填呢
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經辦人已經走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
營業(yè)外收入需要調減嗎,比如收客戶違約金還有代扣稅多收了客戶的錢
那個要交所得稅的,不能調整
也就是說營業(yè)外收入不需要調減對吧
是的,就是那個意思的
請問一下,我去年11月轉為一般納稅人一般計稅,有進銷項,之前是簡易計稅就像小規(guī)模一樣,那請問一下匯算清繳不影響,小規(guī)模一般納稅人都一樣
增值稅是什么規(guī)模不影響所得稅申報的哈
請問一下,160多萬收入,250萬的費用,其中費用調增25萬正常嗎,為什么風險提示有這個
只是提示你核實清楚,需要調增那么多就確認
請問一下納稅調整里面的扣除其他里的賬載金額是不是填需要填增的科目全年累計合計數(shù)相加起來的總數(shù)
扣除其他里的賬載金額是沒有發(fā)票的金額,稅收金額0
不需要調增的科目不需加進去填賬載金額吧
是的,只填需要調增的金額
比如 快遞費科目費用是5000,有發(fā)票的是4000,沒有發(fā)票1000, 運輸費科目費用2000,全部有發(fā)票,這樣的話賬載金額填多少,稅收金額填多少
只填沒有發(fā)票的賬載金額1000,稅收0