您好,不是的哦,稅率是3檔:稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920
老師,我平時(shí)的收入只有勞動(dòng)報(bào)酬,每月3萬,平時(shí)個(gè)稅每個(gè)月都是預(yù)扣的,一年總收入為36萬元,那我到個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候總共要交多少稅
老師 想問一下 關(guān)于 個(gè)稅匯算清繳 平時(shí)工資預(yù)交 勞務(wù)報(bào)酬預(yù)交 然后財(cái)產(chǎn)租賃所得預(yù)交等等 年底匯算清繳是這幾類一起匯算清繳合計(jì)嗎 如果是 那按照什么稅率 匯算清繳呢
老師好,如果某人全年只有勞務(wù)報(bào)酬所得,匯算清繳時(shí),用全年收入-6萬-扣除專項(xiàng)附加扣除,查看適用稅率及速算扣除數(shù)算應(yīng)納稅額,這樣對嗎?6萬就是每月固定扣除的5000
個(gè)稅匯算清繳的明細(xì)有嗎?老師,年收入是25萬,如果還有勞務(wù)報(bào)酬收入,一起大概是27萬,到匯算會需要補(bǔ)稅嗎?
老師您好,2023年發(fā)的勞務(wù)費(fèi) 年度匯算清繳的時(shí)候個(gè)稅稅率是按哪個(gè)個(gè)稅表來計(jì)算,就比如2023年12月個(gè)人發(fā)了勞務(wù)費(fèi)80000,就按40%-7000來繳納個(gè)稅,在匯算清繳的時(shí)候這個(gè)8萬算到綜合里面的時(shí)候是按哪個(gè)個(gè)稅去算然后多退少補(bǔ)?
打不開網(wǎng)頁,就看不到直播!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè)月的銷課數(shù)對應(yīng)的銷課金額,將預(yù)收轉(zhuǎn)成營收。但是現(xiàn)在每個(gè)月都有三十的營收老板要求保小規(guī)模納稅人的資格,只能每個(gè)月抽一點(diǎn),湊一個(gè)加起來不超過30W的數(shù),這會種方法可行不,今年下半年就想辭職了,不想扯到自己身上
酒店,員工在網(wǎng)上采購的,日常用的清潔用品和小工具,還要交印花稅嗎
老師,您好,我想向您請教一個(gè)問題,增值稅是不是當(dāng)月,只要出現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),就必須要交增值稅,如果是部分時(shí)間點(diǎn),是銷項(xiàng)大于留抵,但是整個(gè)年度看,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)或者留抵,也要交是嗎?
善意占有制度里面舉一個(gè)例子,謝謝
公司A客戶6月已注銷,在公司其他應(yīng)收款-A客戶為13萬,公司之前已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。請問6月可以怎么做分錄?
銀行存款批量結(jié)息怎么做分錄
老師,怎么按照基本戶收入來把控這個(gè)月需要開多少發(fā)票呢?
老師我上個(gè)季度產(chǎn)生增值稅了,四月份交了稅了,我怎么做賬
老師,開發(fā)票去哪里開?