甲從舊貨市場以合理價(jià)格購入一臺二手筆記本電腦,攤主聲稱是個(gè)人閑置物品,甲未察覺異常便買下。后該電腦原主人乙找到甲,稱電腦是之前被盜的。此時(shí),甲對電腦的占有即為善意占有
只有收據(jù)和購買小票,沒有發(fā)票可以給員工報(bào)銷嗎?這個(gè)算白條抵庫嗎?所謂的白條抵庫是什么意思,麻煩舉一兩個(gè)例子,謝謝老師!
老師,善意第三人不就是正常經(jīng)營活動(dòng)的買受人嗎,為啥一下子說動(dòng)產(chǎn)抵押登記以后可以對抗第三人,一下子又說即使已經(jīng)登記也不得對抗正常買受人? 正常買受人和善意第三人到底啥區(qū)別? 能給舉個(gè)例子說明一下嗎,麻煩老師回答的詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
老師 每屆滿一年時(shí)支付是什么意思具體時(shí)間麻煩老師說下幾號的 這樣 ,舉個(gè)例子還有超過包含本數(shù)嗎?不超過包含本數(shù)嗎?謝謝老師
老師,請問:匯算清繳里面有個(gè)“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入”是指的哪些收入???能否舉個(gè)例子說明一下
善意占有制度里面舉一個(gè)例子,謝謝
當(dāng)月專票不入賬,直接勾選進(jìn)項(xiàng)。借主營業(yè)務(wù)成本-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額后面是什么明細(xì)名稱。貸方是應(yīng)付賬款-暫估。月末稅金結(jié)轉(zhuǎn)。然后這個(gè)抵扣的稅金沖平了。但是等第二個(gè)月后,材料款項(xiàng)付了,沖紅暫估成本,這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下,我這兩個(gè)問題
老師,庫存商品建賬的時(shí)候少盤了 現(xiàn)在盤出來了,怎么做賬
老師,之前會計(jì)做的低值易耗品科目有余額,我在重新入財(cái)務(wù)軟件里沒有低值易耗品科目,應(yīng)該怎么辦?
老師請問免稅的農(nóng)產(chǎn)品,凍的鰻魚,帶魚是免稅,還是帶稅點(diǎn)的
申報(bào)工資的時(shí)候需要扣除請假金額嘛?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?麻煩會計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):稅金及附加和城建稅平不了,老師,怎么做才平,直接把會計(jì)分錄分享
老師你好,怎么計(jì)提水利建設(shè)基金和交費(fèi)的分錄
請問老師,有一筆押金需要退還,沒有計(jì)入其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要退給對方,如何記賬?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計(jì)分錄比較好?麻煩會計(jì)分錄直接分享一下,上面按照老師的分錄還是利潤表出現(xiàn):一級科目稅金及附加和二級科目城建稅還是平不了,直,導(dǎo)致申報(bào)提示
出口貨物,按免稅申報(bào)了,如果進(jìn)項(xiàng)資料不全,沒退稅的話,那之前免稅申報(bào)還需要該嗎?還是可以按免稅,就是進(jìn)項(xiàng)不退了