您好,規(guī)范是要更正21年報表的,因為這是21年所得稅費用,不影響24年 1、借:利潤分配 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
是不是今年用了以前年度損益調(diào)整,或者未分配利潤調(diào)整去年管理費用,是不是不用動以前的賬,就改年度企業(yè)所得稅申報表
老師現(xiàn)在還未匯算清繳,要更改去年五月到十一月的計提工資,可以反結(jié)賬回去更改嗎?已申報的報表是不是只用更正個稅申報表,企業(yè)所得稅和財務(wù)報表不用更正?把賬改完了直接做年度企業(yè)所得稅匯算清繳就行了?
請問下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了的,在24年調(diào)的賬(是損益),23年的財務(wù)報表年報需要手工改嗎,不改的話未分配利潤就和帳上對不上,
做了一個補繳21年的所得稅分錄在今年,用了未分配利潤,那么還需要改財務(wù)報表嗎?改哪些
問題是21年報表更正了,所以2024年補了21年所得稅,2000錢不多就做在24年當(dāng)期費用,就不用改表了????還是用未分配利潤,然后怎么改財務(wù)報表??
匯總納稅備案總機構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
分錄做在24年,用的未分配利潤
財務(wù)報表怎么更正,還是沒明白
把2021年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤減少100.銀行存款減少100
因為更正了21年報表?年報嗎
22年,23年也要更正吧?
您好,1.分錄做在24年,用的未分配利潤,是的 2.利潤里所得稅費用加上,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費加上 3.不對,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費加上 4.是的,更正了21年報表,22年期初,23年期初都要更正
補2021年所得稅 1、借:利潤分配一未分配利潤 100 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 2、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100 老師,負(fù)債表未分配利潤減少100.應(yīng)交稅費加100. 應(yīng)交稅費減少100,銀行存款減少100,合并起來就是未分配利潤減少100.銀行存款減少100吧 要合并起來嗎,這里不懂
而老師說,負(fù)債表未分配利潤減去和應(yīng)交稅費加上,這里只看第一個分錄嗎
您好,應(yīng)交稅費減少100,銀行存款減少100這個是在24年體現(xiàn)的嘛,錢不是24年扣的么
是的,老師,非常感謝老師
老師一講,理解了
?親愛的朋友,祝您生活愉快! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
最后問一下,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,才2000塊錢不可以做當(dāng)期費用嗎?必須做未分配利潤嗎
您好,我認(rèn)為可以的,直接體現(xiàn)在24年利潤表里
老師你好,費用比較少是吧,大概10000以內(nèi)都可以做24年當(dāng)期費用吧
您好,我也這是么認(rèn)為的,金額大小沒有統(tǒng)一尺度,這是一個職業(yè)判斷,看公司的報表情況,比如?這個公司年收入10億,1萬就是個小水滴嘛