可以報(bào)銷 你們給他申報(bào)了個(gè)稅 做福利費(fèi) 沒(méi)有的招待費(fèi)
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們是物業(yè)公司,前幾天住建局來(lái)檢查,我們買了中華煙招待,后因?yàn)楣镜囊恍﹩?wèn)題,幾個(gè)有同樣問(wèn)題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案,這些費(fèi)用能正常報(bào)銷嗎?直接開(kāi)中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費(fèi)里可以嗎?這樣會(huì)不會(huì)讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開(kāi)辦公用品類的發(fā)票,但又有一個(gè)問(wèn)題,辦公用品的發(fā)票金額比平常購(gòu)買同類產(chǎn)品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司聘請(qǐng)的一位拖車司機(jī)(帶車上崗的),然后我們支付工資是按每公里計(jì)算工資的,那么比如一個(gè)月下來(lái)工資要支付10000(包含車子本身在需要的費(fèi)用),這樣子如果按10000報(bào)個(gè)稅,顯然 發(fā)生的車輛費(fèi)用也報(bào)了稅,這樣好像不太合理,有什么辦法可以比如工資支付6000,4000做為費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)費(fèi)用 我們公司也可以合理的做為費(fèi)用成本嗎,謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司的業(yè)務(wù)是帶加入我們公司會(huì)員后,就帶這些會(huì)員去參加體育賽事比賽的,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司聘請(qǐng)了上海這邊棒球老師來(lái)我們公司,教會(huì)員訓(xùn)練棒球比賽,這個(gè)棒球老師來(lái)我們公司7天就走了,但是我們公司幫這個(gè)這個(gè)棒球老師來(lái)我們公司培訓(xùn)的所有費(fèi)用(飛機(jī)票,住宿,和餐飲)請(qǐng)問(wèn)這老師買的飛機(jī)票是電子發(fā)票,備注里他名字和航班信息,這樣的發(fā)票能報(bào)銷嗎
我們公司做文化體育發(fā)展的,就是會(huì)組織體育賽事進(jìn)行比賽呀,還要會(huì)員參加培訓(xùn)班呀這種的業(yè)務(wù),其中經(jīng)常有一些體育賽事是我們公公是主辦方,為了比賽要買購(gòu)買證書和獎(jiǎng)杯,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)購(gòu)買證書和獎(jiǎng)杯的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目做賬呢?
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問(wèn)--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營(yíng)者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬(wàn),2025年回來(lái)發(fā)票100萬(wàn)(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開(kāi)的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡(jiǎn)單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒(méi)有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問(wèn)題,沒(méi)有期初數(shù)(而且可能有差異爭(zhēng)議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,然后后面盤點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒(méi)有數(shù)據(jù),從5月份開(kāi)始,已工單方式一張張這樣核算出來(lái)成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請(qǐng)一一舉例說(shuō)明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長(zhǎng)投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
但是這些裁判不是公司員工,報(bào)銷飛機(jī)票可以做福利費(fèi)嗎?
不是職工都沒(méi)法做福利費(fèi)
我們公司只是請(qǐng)這些裁判員過(guò)來(lái)當(dāng)兩天裁判而已,給他們報(bào)銷飛機(jī)票,請(qǐng)問(wèn)這報(bào)銷的飛機(jī)票要計(jì)入什么科目???
你好,你是不是支付給他勞務(wù)費(fèi)?那你給他勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候,這不申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)嗎?還是人家白給你們做裁判?
那么我們給他們2天的勞務(wù)費(fèi)也是500元,還有這個(gè)機(jī)票費(fèi)用呢???我現(xiàn)在就是要知道這些機(jī)票費(fèi)用要計(jì)入什么科目,還有這個(gè)500元的勞務(wù)費(fèi)要計(jì)入什么科目啊?
你好,那你勞務(wù)費(fèi)給他做勞務(wù)費(fèi)里面,然后順便這個(gè)就可以做福利費(fèi)。但是合并到勞務(wù)費(fèi)一塊算個(gè)稅。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)貸,銀行存款 借。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸,銀行存款。
你剛才不是說(shuō)不是員工不能計(jì)入福利費(fèi)嗎???為啥現(xiàn)在還有計(jì)入做福利費(fèi)呢???
你不是給他申報(bào)了個(gè)稅500勞務(wù)費(fèi)呀?
可以報(bào)銷 你們給他申報(bào)了個(gè)稅 做福利費(fèi) 沒(méi)有的招待費(fèi)已讀 2024-05-30 12:48 就是說(shuō)第一個(gè)回復(fù)里面我是不是就已經(jīng)回復(fù)了,不管是工資勞務(wù)費(fèi)都可以 都是申報(bào)了個(gè)稅的吧 這里前后沒(méi)有矛盾, 這個(gè)個(gè)稅也不一定非得是工資的,勞務(wù)費(fèi)也可以。臨時(shí)工的他也是做耕費(fèi)。
對(duì)啊,但是勞務(wù)費(fèi)500元沒(méi)有繳納個(gè)稅啊,機(jī)票也要申報(bào)在勞務(wù)費(fèi)里嗎????
對(duì)的,是的,合并在一塊申報(bào)個(gè)稅的
飛機(jī)票必須申報(bào)個(gè)稅嗎???
福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅, 他不是飛機(jī)票,必須申報(bào)個(gè)稅
一、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》(中華人民共和國(guó)主席令第九號(hào))規(guī)定,第四條 下列各項(xiàng)個(gè)人所得,免征個(gè)人所得稅:(四)福利費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金。 二、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》(國(guó)令第707號(hào))規(guī)定,第十一條? 個(gè)人所得稅法第四條第一款第四項(xiàng)所稱福利費(fèi),是指根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,從企業(yè)、事業(yè)單位、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)組織提留的福利費(fèi)或者工會(huì)經(jīng)費(fèi)中支付給個(gè)人的生活補(bǔ)助費(fèi);所稱救濟(jì)金,是指各級(jí)人民政府民政部門支付給個(gè)人的生活困難補(bǔ)助費(fèi)。 三、根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于生活補(bǔ)助費(fèi)范圍確定問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔1998〕155號(hào))規(guī)定,一、上述所稱生活補(bǔ)助費(fèi)是指由于某些特定事件或原因而給納稅人或其家庭的正常生活造成一定困難其任職單位按國(guó)家規(guī)定從提留的福利費(fèi)或者工會(huì)經(jīng)費(fèi)中向其支付的臨時(shí)性生活困難補(bǔ)助。二、下列收入不屬于免稅的福利費(fèi)范圍應(yīng)當(dāng)并入納稅人的工資薪金收入計(jì)征個(gè)人所得稅:(一)從超出國(guó)家規(guī)定的比例或基數(shù)計(jì)提的福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)中支付給個(gè)人的各種補(bǔ)貼補(bǔ)助;(二)從福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)中支付給單位職工的人人有份的補(bǔ)貼補(bǔ)助;(三)單位為個(gè)人購(gòu)買汽車住房電子計(jì)算機(jī)等不屬子臨時(shí)性生活困難補(bǔ)助性質(zhì)的支出。 因此,從職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支的人人有份的項(xiàng)目,不論以什么名目發(fā)放,均需要并入納稅人的工資薪金收入計(jì)征個(gè)人所得稅
那么就是說(shuō)分錄就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)500,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)1000(飛機(jī)票)貸:銀行存款 1500元。這個(gè)500元和飛機(jī)票1000元都要申報(bào)勞務(wù)費(fèi)是嗎????
福利費(fèi) 借。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本福利費(fèi)貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸,銀行存款 申報(bào)
你這個(gè)分錄我看不懂啊老師,能不能加上我的給數(shù)字呢???這個(gè)到底要不要申報(bào)飛機(jī)票 ?????
借。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本福利費(fèi)1000貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)1000貸,銀行存款1000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi)500貸,銀行存款, 請(qǐng)問(wèn)你要把這個(gè)飛機(jī)票加到哪里去?
你不是說(shuō)飛機(jī)票可以做為福利費(fèi)嗎?就像你現(xiàn)在做這個(gè)分錄,到底飛機(jī)票1000元要申報(bào)個(gè)稅,還是只申報(bào)500元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)啊???
申報(bào)1500的勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅 在勞務(wù)報(bào)酬里面本期收入填寫1500