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老師你好 代賬會(huì)計(jì)發(fā)給我的 5月增值稅21.77,地稅0.76,合計(jì)22.53 但我們不是有發(fā)票抵扣增值稅嘛?為什么還要交\'增值稅 而已我們還有很多進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣 開(kāi)出去的銷項(xiàng)稅比較少 \'\'這是一個(gè)新的小公司

2024-05-30 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 10:59

你好,同學(xué) 你們是一般納稅人,還是小規(guī)模的

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快賬用戶1347 追問(wèn) 2024-05-30 11:00

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2024-05-30 11:00

這樣的話,有多的進(jìn)項(xiàng)稅的話,可以抵扣,不交稅的

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你好,同學(xué) 你們是一般納稅人,還是小規(guī)模的
2024-05-30
不可以抵扣的額,一定要支付的
2022-11-14
你好,那你看下你單位的總體利潤(rùn)是盈利的還是虧損的?
2022-07-19
你好? ?可以的。? ?不一定非得用A產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣。 你用BCD產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅都可以抵扣的?
2021-02-24
可以不抵扣,這個(gè)后面有銷項(xiàng)稅額再抵扣可以
2020-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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