可以不抵扣,這個后面有銷項稅額再抵扣可以
老師,你好,比如8月份開的增值稅專用發(fā)票,必須在9月份抵扣?還有9月份我們沒有銷項發(fā)票,這個進項發(fā)票要不要抵扣。
我8月份開了50萬發(fā)票出去,7月份沒有進項留抵,然后8月份沒有認證進項,9月1號再認證發(fā)票,還可以抵扣8月的銷項稅額嗎
老師好 一般納稅人進項發(fā)票只有在征期才能認證嗎 另外比如我10月份開了銷項發(fā)票 11月份報稅的時候 用11月的進項發(fā)票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進項才能抵扣
你好,老師增值稅專用發(fā)票進項票八月份沒有抵扣,如果沒有抵扣的進項票做到8月份的賬里,進項稅應(yīng)該怎么做啊
老師,我們是一般人,我們8月份采用簡易計稅,但是我們現(xiàn)在有進項專票,如果我們9月份采用一般計稅,那我現(xiàn)在的專票想等9月份的時候在用來抵扣,是不是必須等到9月份在認證,8月份不能認證?
請問合伙企業(yè)不是股東,是委托代表的工資薪金能稅前扣除嗎?
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅簡化記賬借銷項稅金貸未交增值稅借未交增值稅貸進項稅金可以嗎
老師,有一客戶,每次回款都要扣錢,說是品質(zhì)異??劭睿矝]有通知我們,直接扣了,每個月回款和開票金額對不上,差一千多塊,這一千多塊,我要掛什么科目? 我們開票,有增值稅,長期這樣下去,我們利潤,企業(yè)所得稅也會增加?我想不通,對方的會計怎么平賬的?
老師,普通發(fā)票對于買方賣方來說,做賬分錄不同么
請問老師,我公司采購價格約定不含稅價100萬元,實際付款也是100萬元,但發(fā)票按照113萬元開,我該怎么入賬,借:庫存商品,貸:銀行存款100,稅費部分該如何處理
老師好,個人開票給公司勞務(wù)費,增值附加按1%繳納,個人所得稅是按4000以下減去800,4000以上按20%嗎?如果公司不代扣代繳,個人自己繳納什么時候可以繳納
老師您好,公司是一般納稅人法人,他有自有財產(chǎn)把房屋作為辦公室經(jīng)營用房,他如果寫無償使用情況下,是不是房產(chǎn)稅和土地使用稅則科黑核定公司繳納,如果自有房產(chǎn)租金租給公司,房產(chǎn)稅和土地使用稅就不用公司繳納了 前些日子我們經(jīng)理用手機代開發(fā)票開租金給租賃發(fā)票給公司屬于租金費用嗎?但是由于房租價過低要求提供證明。這種應(yīng)該情況下應(yīng)該怎么處理 實際上是經(jīng)理自有的房產(chǎn)了,租金給我少了還不行,不寫租金是不是也不行
老師,你好,跨境電商的廣告費啥費用領(lǐng)導(dǎo)說按銷售額分攤,我們收入涵蓋銷售原價,銷售原價折扣,銷售退貨原件,銷售退貨折扣,運費補貼退貨運費不補貼,,老師,我按銷售原價減銷售原價折扣減銷售退貨原件加銷售退貨折扣來算嗎
老師,制造費用是指?
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,做工資報個稅也只有1法人一人,6月份做法人的變更,前法人就退出了,新法人在別處有任職,這家公司可以不做這個新法人的工資不報個稅嗎,會不會有風(fēng)險
意思就是等后期那個月有銷項了,在去抵扣8月份開的這個進項
可以的,你記得認證就填寫申報表本期認證本期申報抵扣,沒有認證不需要處理