你好,對方不要發(fā)票可以做無票收入的。大部分都是在電子稅務(wù)局開。
就是我這里開始做電商,我們是入住拼多多、天貓、抖音的商家,我們在店鋪上進(jìn)行銷售,供應(yīng)商進(jìn)行發(fā)貨,當(dāng)月的發(fā)貨量要在下個(gè)月結(jié)算開票,那這樣的話我這個(gè)月的商品銷售是沒有庫存的,這樣報(bào)稅或者庫存明細(xì)表這邊會(huì)有什么問題么?如果要做進(jìn)庫存是需要暫估商品么?但是沒有入庫單能做進(jìn)暫估商品么?或者還有什么更好的方法么?
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進(jìn)時(shí)沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細(xì)嗎,還是可以就開一個(gè)五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
咨詢一下老師,行業(yè)是賣手機(jī)的,基本都是銷售給個(gè)人,個(gè)人也不會(huì)要票,進(jìn)貨時(shí)都會(huì)開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)票太大,這種情況可以走上些未開票收入嗎??也不會(huì)光讓稅務(wù)局找,閑留抵太大,我朋友找的代賬的也不知是怎么做的,光讓稅務(wù)局找
老師好,老板最近增加了副業(yè),咱們賣襪子,有進(jìn)項(xiàng)增普票。購買的客戶很少問我要發(fā)票,也有開出去的銷項(xiàng)普票。整體銷售襪子量不大,請問這種情況做賬的時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是直接可以計(jì)入費(fèi)用類科目?
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個(gè)人,然后個(gè)人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺(tái)那邊的收入到時(shí)候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報(bào)收入?如果是報(bào)了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)有銷無進(jìn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?還是只能申報(bào)收入,沒有成本,純繳稅?
你好老師,老板娘自己開店賣貨到年底該怎么處理,一直掛帳,不會(huì)還錢的嘛
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少 謝謝
老師負(fù)債表24年上未分配利潤期初余額是100,25年一季度的凈利潤是負(fù)30,負(fù)債表期末余額是70,一季度股權(quán)變更,未分配利潤轉(zhuǎn)出70,第二季度累計(jì)虧損20,第二季度未分配利潤的期末余額是多少
老師,我們公司給有的員工計(jì)提工資了,沒有繳納社保,沒有申報(bào)個(gè)稅,有什么后果呢?有啥影響呢?
我公司賬上掛著一筆付給A公司的100元預(yù)付賬款,賬上收到B公司開來的票應(yīng)付賬款100,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)A、B有可能有關(guān)聯(lián),如果要平賬,我現(xiàn)要如何操做?
行政訴訟,必經(jīng)復(fù)議么?為啥可以直接訴訟?
什么是申請人、第三人逾期不起訴又不履行?這是啥意思,
第(4)問的答案中,乙公司調(diào)整后的凈利潤為2970元,乘60%確認(rèn)投資收益,為什么還要用30乘60%確認(rèn)其他綜合收益?30指的是什么?(答案中我用藍(lán)筆畫橫線的那個(gè))
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適,老板說按5個(gè)點(diǎn)稅負(fù)算成本,請問這個(gè)里的5個(gè)點(diǎn)是百分之五還是千分之五
人力資源服務(wù)有限公司承接建筑勞務(wù)外包,所得稅稅負(fù)安裝多少繳納合適
請問無票收入做賬和有票的一樣嗎?貸方也有銷項(xiàng)稅額?我們是小規(guī)模。申
對的是的是一樣的。
那沒有進(jìn)項(xiàng)票,請問我們?nèi)绾谓Y(jié)轉(zhuǎn)成本?
沒有發(fā)票,借庫存商品貸,銀行存款按你支付的來做,然后正常的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就是不允許抵扣所得稅。