你好,同學(xué)老師看了,這個是可以的
你好老師,我們和一個軟件開發(fā)企業(yè)簽了一個委托開發(fā)合同,我們是被委托方,是小規(guī)模公司,這個業(yè)務(wù)開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,對方讓我們?nèi)ザ惥謧浒?,不明白為啥還要去備案?
老師你好,我們公司是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售自動化設(shè)備的,與客戶簽訂的一份合同中,既有13%的銷售又有6%的安裝調(diào)試費,我們公司是否可以開具13%的發(fā)票和6%的安裝調(diào)試費?
老師,我們和客戶簽訂技術(shù)開發(fā)委托合同,我司是銷售,按內(nèi)容是開具技術(shù)服務(wù)費6%,但是其中合同條款有研發(fā)樣機的材料費用,這個材料也是我司投入的,那在稅務(wù)方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術(shù)服務(wù)費6%的發(fā)票啊?如果是又如何避免呢?
老師,對方委托我們研發(fā)兩臺設(shè)備,并且簽訂了合同,我們已經(jīng)開了合同總價款30%的發(fā)票,13個點的,想問一下老師這個合同開的發(fā)票都是13%的,那申請技術(shù)合同認(rèn)定時是不是技術(shù)交易額就是零啊
老師,公司是制造業(yè)13%,別人委托我們公司研發(fā)技術(shù)合同,3月就新增附屬行業(yè)研發(fā)和技術(shù)服務(wù)6%,3月份開了票研發(fā)技術(shù)行業(yè)6%,請問老師委托研發(fā)技術(shù)填增值稅申報表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎?還是應(yīng)稅貨物銷售額?
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認(rèn)房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務(wù)報表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
老師,這項合同已經(jīng)做了技術(shù)合同認(rèn)定,開具免稅發(fā)票,是都能開嗎??
如果技術(shù)合同認(rèn)定的話,可以免稅
老師,是只針對于技術(shù)交易額這部分(6%)還是說合同總金額(6%和13%)都可免稅
是只針對于技術(shù)交易額這部分(6%)
老師,我們開票分四個階段開 第一階段60萬6%的發(fā)票 第二階段60萬13%的發(fā)票 第三階段60萬13%的發(fā)票 第四階段20萬6%的發(fā)票 目前開了第一階段的發(fā)票,開票內(nèi)容:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*某某項目開發(fā) 稅率免稅 但是您看老師下面圖片畫橫線的意思是我要把13%稅率的設(shè)備和6%開在同一張發(fā)票上,6%的才能免稅?
是的,同學(xué) 老師看了 6%的才能免稅
老師,是開票方式的問題 我已經(jīng)開了:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*某某項目開發(fā) 稅率免稅的發(fā)票, 畫橫線開在同一張發(fā)票不懂是什么意思,不知道我開的發(fā)票是否有誤
這個意思就是最好分兩張發(fā)票 免稅的和13%的
老師,圖片上說是開在同一張發(fā)票才可免征增值稅,說的到底是啥
就是技術(shù)服務(wù)費,和材料費,不要一張發(fā)票的意思,單獨的,兩張發(fā)票,一個免稅,一個13%
老師,那我第二階段開13%發(fā)票,就可以選擇開專票吧
那我第二階段開13%發(fā)票,就可以選擇開專票吧 是的