你好,是進(jìn)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用的
老師,公司公戶上沒有錢支付企業(yè)網(wǎng)銀證書年費(fèi)了,我用自己的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)帳200元到公司公戶上支付的,這筆業(yè)務(wù)的分錄這樣寫對嗎,麻煩幫忙看一下:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,記賬憑證后付2張?jiān)紤{證(一張是公司公戶收到我手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬200元的回單,一張是公司公戶支付200元證書年費(fèi)到該銀行的回單),是這樣嗎?
我公司在同一銀行有幾個(gè)賬戶,有一個(gè)基本戶和FT賬戶,每次付外匯要先從基本戶上轉(zhuǎn)到FT賬戶里的人民幣賬戶上才可以換成其他幣種把錢付出去,比如我們公司想付1萬美元到國外公司,當(dāng)時(shí)匯率是6.3,就要先從基本戶63000元轉(zhuǎn)到FT人民幣賬戶上,銀行再從FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入美元FT賬戶中,再從美元FT賬戶把1萬美元匯到國外公司。出賬單時(shí)我們基本戶上回單63000元(從基本戶轉(zhuǎn)入FT人民幣賬戶),而且FT人民幣賬戶上也有回單63000元,同時(shí)FT人民幣賬戶換成1萬美元,打入FT美元賬戶也有回單。請問老師這里3個(gè)問題,1基本戶轉(zhuǎn)給FT人民幣時(shí)收到的63000元付款回單時(shí)怎么做分錄呢?2當(dāng)我們FT人民幣賬戶收到63000元收款回單怎么做分錄?3把63000換成1美元付到FT美元賬戶上收到付款回單怎么做分錄。
老師,請問公司營業(yè)執(zhí)照中有物業(yè)租賃這個(gè)業(yè)務(wù),比如收到租戶銀聯(lián)刷卡支付5000元租金,我們公司銀行回單實(shí)際銀行戶到賬4950元,其中是扣除傭金(銀聯(lián)手續(xù)費(fèi))50,那這個(gè)怎么做科目?我這樣寫對嗎?
公司基本戶賬號在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個(gè)二維碼,我們客戶付錢可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費(fèi),假如客戶支付100元,手續(xù)費(fèi)3.5%請問一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
請問老師,我們公司測試收款碼,比如支付給支付寶100,收回99…有商戶對賬單寫的手續(xù)費(fèi)1元,但一元沒有銀行回單,寫分錄時(shí)候這一元,要記在財(cái)務(wù)費(fèi)用科目嗎
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?