你好,可以暫時(shí)不入賬這個(gè)發(fā)票,等確認(rèn)收入再入賬
老師,你好!我們是工程公司,在一月的時(shí)候已開出發(fā)票并確認(rèn)了收入,二三月的沒有收入,但是發(fā)生了設(shè)備維修費(fèi),請(qǐng)問一下,這些設(shè)備維修是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,還是放在那里,等到有收入時(shí)才結(jié)轉(zhuǎn)到成本里?
請(qǐng)問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個(gè)科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
你好!請(qǐng)問我公司與上游供應(yīng)商達(dá)成合作,繳納設(shè)備的維保費(fèi),對(duì)方會(huì)給我開一張維保費(fèi)的發(fā)票,但是設(shè)備的所有權(quán)還是歸供應(yīng)。我把設(shè)備無償投給客戶使用,怎么處理合適?收到的維保費(fèi)發(fā)票怎么入賬?
我公司是醫(yī)療器械公司,設(shè)備的維保收入也是主營收入,假設(shè)我司本月沒有確認(rèn)維保收入還沒開票給顧客,但是我的供貨商(廠家)已經(jīng)把維保成本發(fā)票開來,請(qǐng)問我收到維保成本發(fā)票還沒確認(rèn)維保收入的情況下怎么入賬?
新來一家公司,電梯銷售,安裝,維修,維保業(yè)務(wù)。發(fā)現(xiàn)賬套科目設(shè)置有問題,應(yīng)收-項(xiàng)目-客戶,應(yīng)付-項(xiàng)目-供應(yīng)商,導(dǎo)致看應(yīng)收應(yīng)付賬戶很不直觀。 把銷售,安裝,維修,維保的項(xiàng)目成本歸集用合同履約成本-工程施工-各種材料,人工,超多種費(fèi)用-項(xiàng)目,導(dǎo)致看項(xiàng)目成本很不直觀。而且把安裝部門,維修部門的所有費(fèi)用都直接分?jǐn)偟巾?xiàng)目成本,不走管理費(fèi)用。 銷售,維修,維保成本是否是直接走主營成本,還是掛項(xiàng)目成本再結(jié)轉(zhuǎn)主營成本。且電梯沒有商品過渡科目,發(fā)出商品,而是收到發(fā)票直接進(jìn)項(xiàng)目成本。這些情況,賬套需要調(diào)整嗎? 一套帳,外賬
老師小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費(fèi)用應(yīng)該算是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
請(qǐng)問老師怎么從財(cái)務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運(yùn)用好計(jì)算器提高答題速度,會(huì)計(jì)學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計(jì)算器是不是和f考試時(shí)候不一樣呢,不想在計(jì)算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運(yùn)用得多,請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳的20%個(gè)稅可以開票時(shí)候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財(cái)務(wù)軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實(shí)現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個(gè)疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯(cuò)誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯(cuò)誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號(hào)就編成20號(hào)了,這樣就導(dǎo)致它的前一張憑證也就是19號(hào)憑證日期是4.30日的,20號(hào)憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊(cè)公司時(shí)認(rèn)繳200萬,25年打算實(shí)繳200萬。需要到哪個(gè)部門進(jìn)行認(rèn)繳,認(rèn)繳后需規(guī)避哪些風(fēng)險(xiǎn)?未分配利潤是否能轉(zhuǎn)認(rèn)繳實(shí)收資本?
剛好我的維保成本發(fā)票廠家開出來是一張發(fā)票,里面包含幾個(gè)項(xiàng)目的,另外幾個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)確認(rèn)收入需要確認(rèn)成本,所以這張發(fā)票我必須得入賬,但是里面的只有這一個(gè)項(xiàng)目沒有確認(rèn)收入而已,所以在這張發(fā)票必須要入賬的情況下怎么入呢
做一部分根據(jù)實(shí)際,
是專票呢,稅怎么處理,這樣好像不妥吧
稅額只能一次性抵扣,金額可以分開
那就是做成本的時(shí)候只做部分入賬,稅額那個(gè)全額入賬全額抵扣?
對(duì)的,增值稅不可以分開
那這樣我下一次再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)項(xiàng)目成本時(shí)候就不好做附件了,沒有什么過度的科目可以使用嗎
你可以放在待攤費(fèi)用里,用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少