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你好!請問我公司與上游供應商達成合作,繳納設備的維保費,對方會給我開一張維保費的發(fā)票,但是設備的所有權還是歸供應。我把設備無償投給客戶使用,怎么處理合適?收到的維保費發(fā)票怎么入賬?

2024-05-16 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-16 16:33

你好,供應商免費給你使用,然后你再免費給你的客戶使用,是這意思嗎?

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快賬用戶9943 追問 2024-05-16 16:34

我們有繳納維保費,來獲得設備5年的使用權!

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:37

也就是維保費,你們單位承擔,借預付賬款,貸銀行存款。如果是一年以上的,借長期待攤費用,貸預付賬款,按月分攤。借其他業(yè)務成本,貸預付賬款或者是長期待攤費用。

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快賬用戶9943 追問 2024-05-16 16:39

我們和醫(yī)院方面的合作是無償?shù)模粚儆谧赓U,也需要結轉到其他業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:43

對的是的,因為你需要視同銷售。

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:43

無償給他使用。你需要做收入的。

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快賬用戶9943 追問 2024-05-16 16:47

就是按照維保費五年攤銷的費用算我們和醫(yī)院合作的收入?做其他業(yè)務收入?再同樣的金額結轉其他業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:48

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶9943 追問 2024-05-16 16:53

這個我們沒有實質性的往來,確定收入時借方記什么科目?

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:54

借銷售費用、貸、其他業(yè)務收入、應交稅。

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快賬用戶9943 追問 2024-05-16 16:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-16 16:55

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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