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老師好,我們有個增值稅加計扣除,扣除的這一塊記到那個科目里面呢?是應(yīng)交稅費-減免稅款,還是應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-減免稅款,還是營業(yè)外收入呢?

2024-05-29 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 14:20

您好,這個是計入到營業(yè)外收入的,這個的

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快賬用戶1839 追問 2024-05-29 14:21

那什么情況下計入減免稅款立呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:23

你說直接做減免是嗎

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快賬用戶1839 追問 2024-05-29 14:28

我的意思是在什么情況下,才可以記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:29

這個比如說,是增值稅稅控設(shè)備,這個減免才計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款

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快賬用戶1839 追問 2024-05-29 14:34

那豈不是營業(yè)外收入,匯算清繳是都市要在交稅的

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:35

嗯對,那肯定了這個的

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快賬用戶1839 追問 2024-05-29 14:36

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:37

不客氣的,祝您開心

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您好,這個是計入到營業(yè)外收入的,這個的
2024-05-29
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2023-03-24
加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅; 應(yīng)交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費--未交增值稅
2022-05-16
你好 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2021-01-19
您好,用的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-09-09
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