您好,這個(gè)的話,這部分你沒(méi)有做收入嗎這個(gè)現(xiàn)在
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒(méi)有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,我們公司做消防檢測(cè)維保的,公司發(fā)生的,公司檢測(cè)的收入,不產(chǎn)生材料,做的分錄借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)分錄對(duì)不?那工資月底工資正常還要計(jì)提,這個(gè)怎么辦
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師怎么分清應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款比如小區(qū)物業(yè)辦公室用的電費(fèi),每個(gè)月去電業(yè)局交的錢不是正好總得多交,那這個(gè)掛往來(lái)是其他應(yīng)收款嗎?還有這個(gè)月小區(qū)電梯檢驗(yàn)款,已經(jīng)付款了,發(fā)票未到,昨天老師說(shuō)先做分錄借主營(yíng)成本,貸銀行存款,拿到發(fā)票再?zèng)_借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)成本,然后再借主營(yíng)成本,貸應(yīng)收賬款,這為啥用應(yīng)收賬款而不是其他應(yīng)收款呢?謝謝
#提問(wèn)#公司掛靠我公司資質(zhì),打款到老板私戶老板再轉(zhuǎn)入公戶購(gòu)買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應(yīng)付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個(gè)材料其實(shí)直接給該掛靠公司了, 做領(lǐng)用借:生產(chǎn)成本,貸原材料 生產(chǎn)出產(chǎn)品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營(yíng)收入 收到的錢付給老板做:借其他應(yīng)付,貸:銀行存款,這個(gè)流程好復(fù)雜,錢轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)掛靠有更簡(jiǎn)單的辦法么,比如對(duì)方購(gòu)買材料的錢直接轉(zhuǎn)公戶
新公司一照一碼的會(huì)計(jì)制度備案的有效期怎么選擇,4月份成立,現(xiàn)在9月才備案。
老師,收客戶的維修費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入嗎?
收不回的外匯怎么處理?
人行企業(yè)征信報(bào)告需要收費(fèi)不
稅務(wù)資格備案表在哪里?公司有一位殘疾人他的信息怎么錄入?
老師,一般納稅人異地預(yù)繳,按幾個(gè)點(diǎn)繳納?
老板讓財(cái)務(wù)分四次,總共向他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了20,000,000做帳是做了其他應(yīng)收款老板這個(gè)之后要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,做的光伏工程的勞務(wù)分包,該怎么做賬?發(fā)票開什么?
客戶實(shí)際支付貨款是5620元 ,實(shí)際貨款是5626,優(yōu)惠了6元,通過(guò)信用卡三方平臺(tái)掃描支付的 手續(xù)費(fèi)15.74元,實(shí)際到賬是 5604.26 后面客戶要求用微笑把這筆錢退給她,她再用其他銀行卡支付,怎么做賬
老師,實(shí)操賬中有養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)的嗎
現(xiàn)在全部按照其他應(yīng)收款處理了的。
那這樣的話,你結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,最多也就是個(gè)人工費(fèi)
提供的輔材就不能結(jié)轉(zhuǎn)?
那些需要,有價(jià)值部分都需要
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目比較合適。比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本還是?
肯定是其他業(yè)務(wù)成本了