你好,沒(méi)問(wèn)題,可以按照為開(kāi)票收入來(lái)申報(bào)的。
老師,我這邊有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在公戶已經(jīng)進(jìn)賬500萬(wàn)了,但是我還沒(méi)做銀行流水,我們是商貿(mào)公司,我現(xiàn)在也不想升一般納稅人,我如果是做無(wú)票收入,可以分2年做么,還有就是我們有進(jìn)賬發(fā)票,但是對(duì)方不要票,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),我進(jìn)來(lái)的發(fā)票可以直接結(jié)轉(zhuǎn)么,合同都有,老師這兩個(gè)問(wèn)題回答下
老師,我們?nèi)ツ?月新開(kāi)公司是在網(wǎng)上中石化平臺(tái)給自己公司運(yùn)輸師父充油(就是中石化中間商)我們讓另一個(gè)公司給我們總對(duì)公賬戶買(mǎi)充加油,中石化把增值稅發(fā)票開(kāi)給我們運(yùn)輸公司了,但我們這個(gè)賣(mài)加油卡公司賣(mài)加油卡都是賣(mài)給(個(gè)人)所以沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅增值稅發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)(公司基本戶有錢(qián)進(jìn)出)公司只做內(nèi)賬沒(méi)做外賬可以嗎?相應(yīng)不開(kāi)增值稅發(fā)票沒(méi)有收入。每月報(bào)稅可以一直零申報(bào)?請(qǐng)老師指點(diǎn)
你好老師,我們公司去年在抖音上銷(xiāo)售了一些商品,可是對(duì)方零星客戶,都沒(méi)有要發(fā)票,可是對(duì)方已經(jīng)簽收了,抖音那邊把錢(qián)也已經(jīng)達(dá)到賬戶里。這些沒(méi)有銷(xiāo)售發(fā)票的商品收入可以按無(wú)票收入申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運(yùn)輸服務(wù)和花卉苗木銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng),18年、20年分別購(gòu)入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫(kù)存商品,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做入庫(kù)單之類的庫(kù)存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫(kù)存商品科目余額50萬(wàn),當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機(jī)打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫(xiě)了數(shù)量、有的沒(méi)有寫(xiě);實(shí)際庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有了,早就給建筑公司種對(duì)方項(xiàng)目地里了,只是對(duì)方?jīng)]有收到工程款,就一直沒(méi)給我們貨款也就一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個(gè)庫(kù)存商品期末余額的金額開(kāi)具發(fā)票出去給他們要怎么開(kāi)具出去呢?稅率可以開(kāi)具多少的?
我公司22年銷(xiāo)售了商品,當(dāng)時(shí)貨款公戶已經(jīng)收到,貨物已發(fā)出去了,對(duì)方公司沒(méi)有要發(fā)票,我公司也忘記開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在賬面上還掛著這筆往來(lái)款,我公司現(xiàn)在咋樣處理這筆業(yè)務(wù)才是沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下
從租和從價(jià)的房產(chǎn)稅分別是多久申報(bào)一次?
個(gè)稅申報(bào)時(shí)間和電子稅務(wù)局申報(bào)到期日是一致的嗎
現(xiàn)在,如果公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是20萬(wàn)的話,是必須多長(zhǎng)時(shí)間讓股東轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)這個(gè)錢(qián)嗎?還是怎么弄?
增值稅申報(bào)延期22號(hào),購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅也是延期的嗎
請(qǐng)問(wèn)給員工交了社保,必須從公帳給員工發(fā)工資嗎?
24年6月出售了一個(gè)二手車(chē),6月前計(jì)提了折舊,后面就沒(méi)有,這個(gè)匯算清繳表格怎么填寫(xiě),飛機(jī)火車(chē)以外的運(yùn)輸工具資產(chǎn)原值還要填這個(gè)二手車(chē)嗎?
老師下午好,請(qǐng)問(wèn) 土地復(fù)墾項(xiàng)目,人材機(jī)比例是多少呢
老師,印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的進(jìn)項(xiàng)金額加不含稅的銷(xiāo)項(xiàng)金額之和嗎,比如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不含稅金額是1000,不含稅的銷(xiāo)項(xiàng)金額是2000,那是按照3000乘以印花稅的稅率嗎
老師,園林修剪稅率按9還是6
匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)原值是用期末數(shù),還是期初數(shù)?
我申報(bào)了無(wú)票收入,可是我一個(gè)同事說(shuō),報(bào)無(wú)票收入后期會(huì)罰款(可能存在逃稅行為為由)
這個(gè)無(wú)票收入你也申報(bào)納稅了呀。
就是。我也是懵了。
所以你申報(bào)的無(wú)票收入是沒(méi)問(wèn)題的。