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你好老師,我們公司去年在抖音上銷(xiāo)售了一些商品,可是對(duì)方零星客戶,都沒(méi)有要發(fā)票,可是對(duì)方已經(jīng)簽收了,抖音那邊把錢(qián)也已經(jīng)達(dá)到賬戶里。這些沒(méi)有銷(xiāo)售發(fā)票的商品收入可以按無(wú)票收入申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅嗎?

2024-05-28 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-28 17:14

你好,沒(méi)問(wèn)題,可以按照為開(kāi)票收入來(lái)申報(bào)的。

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快賬用戶8779 追問(wèn) 2024-05-28 17:30

我申報(bào)了無(wú)票收入,可是我一個(gè)同事說(shuō),報(bào)無(wú)票收入后期會(huì)罰款(可能存在逃稅行為為由)

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-28 17:34

這個(gè)無(wú)票收入你也申報(bào)納稅了呀。

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快賬用戶8779 追問(wèn) 2024-05-28 17:35

就是。我也是懵了。

頭像
齊紅老師 解答 2024-05-28 17:37

所以你申報(bào)的無(wú)票收入是沒(méi)問(wèn)題的。

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你好,沒(méi)問(wèn)題,可以按照為開(kāi)票收入來(lái)申報(bào)的。
2024-05-28
你這屬于延期確認(rèn)收入了,
2024-11-12
第一種方法(未開(kāi)票收入處理) 收到房租但租戶不要發(fā)票時(shí),賬務(wù)處理為: 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額(未開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)) 在申報(bào)增值稅時(shí),在未開(kāi)票收入欄申報(bào)是正確的。這種方法符合稅收規(guī)定,能如實(shí)反映當(dāng)期收入和稅款情況。 第二種方法(當(dāng)月開(kāi)票) 當(dāng)月收到房租當(dāng)月開(kāi)票,賬務(wù)處理為: 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這種方法也沒(méi)問(wèn)題,且后續(xù)無(wú)需再處理未開(kāi)票收入相關(guān)事宜,賬務(wù)處理相對(duì)簡(jiǎn)單。 哪種方法較好 如果租戶后續(xù)很可能不再索要發(fā)票,第一種方法可以減少開(kāi)票工作量,但需要準(zhǔn)確記錄未開(kāi)票收入。 如果希望簡(jiǎn)化后續(xù)操作,避免遺漏未開(kāi)票收入的申報(bào),第二種方法更好,當(dāng)月開(kāi)票能保證財(cái)務(wù)和稅務(wù)處理的一致性和連貫性。
2024-11-22
你好 不可以,你必須按照真實(shí)業(yè)務(wù)確認(rèn)收入
2022-06-05
賬上能修改的嗎 反結(jié)賬
2024-12-25
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