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老師這道題的分錄怎么寫

老師這道題的分錄怎么寫
老師這道題的分錄怎么寫
2024-05-28 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 16:07

你是要事項的會計分錄還是計提所得稅的分錄?

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快賬用戶3400 追問 2024-05-28 16:08

計提所得稅的分錄,因?yàn)槲沂冀K計算不對應(yīng)交稅費(fèi)的金額

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齊紅老師 解答 2024-05-28 17:05

那您就是想要應(yīng)交所得稅的金額是吧。

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快賬用戶3400 追問 2024-05-28 17:09

對,因?yàn)榇鸢笡]看明白

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齊紅老師 解答 2024-05-28 17:56

我核算了半天也對不上答案,能把答案列上來嗎?我?guī)湍惴治鲆幌??

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快賬用戶3400 追問 2024-05-28 17:59

明天給你發(fā)

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齊紅老師 解答 2024-05-28 21:57

好的,我也實(shí)在是對不上答案。

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快賬用戶3400 追問 2024-05-29 09:36

這個是解析,你看看

這個是解析,你看看
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齊紅老師 解答 2024-05-29 09:53

事項一 投資性房地產(chǎn)會計上計提折舊120? 稅法上允許扣除 90 納稅調(diào)增30%2B 事項二? 選擇違約計提損失? 54000? 選擇生產(chǎn)產(chǎn)生虧損60000? 計提預(yù)計負(fù)債54000? 不允許扣除納稅調(diào)整54000 這里會計利潤減少5.4萬元? 同時納稅調(diào)增5.4萬元? ?不影響所得稅費(fèi)用?? 事項三 會計利潤減少45 應(yīng)納稅所得額也減少45 事項四? 實(shí)際支出500萬? 上年末確認(rèn)了400? ?需要調(diào)減利潤和應(yīng)納稅所得額 100萬元? ? 這里題目還考慮所得稅費(fèi)用18.6? 這里沒有說應(yīng)納稅還可抵扣? 不嚴(yán)謹(jǐn) 但是答案給的是應(yīng)納稅所以這里應(yīng)該有納稅調(diào)減74.4 應(yīng)納稅額=(1850%2B30-45-100)*0.25-18.6

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快賬用戶3400 追問 2024-05-29 09:58

我對這個解析有疑問的是:第一,就是那個事項2里應(yīng)該有個5.4的調(diào)增,這里并沒有調(diào)整;第二就是事項四,預(yù)計負(fù)債在實(shí)際未發(fā)生時是不允許扣除的,那個之前所計提的400,應(yīng)該是包含在未調(diào)整的會計利潤里還是沒有包含在未調(diào)整的里面

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:07

這個5.4是事后事項 因此不在1850里面? 但是計提的5.4也不允許稅前扣除 所以對應(yīng)納稅所得額不影響 或者你可以這么理解 會計利潤先減掉5.4 然后納稅調(diào)增5.4? 所以不影響 預(yù)計負(fù)債這里第二年年初支付了500 那么可以稅前扣除500? 1850里面計提了400? ?實(shí)際發(fā)生了500? 那么納稅調(diào)減100就可以了? 因?yàn)?850里面的400 也可以稅前扣除了? ? 因?yàn)橐呀?jīng)實(shí)際支出了??

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快賬用戶3400 追問 2024-05-29 10:09

400那個我能理解,5.4還是不太理解

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:12

5.4是日后事項? ?這里會計利潤要減少5.4? 這個5.4是不包含在1850里面 但是計提的5.4又不能稅前扣除? ?計算應(yīng)納稅所得額時 1850先減去5.4 再加上5.4? 沒有影響??

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快賬用戶3400 追問 2024-05-29 10:16

那么就是日后事項里面的都是在之前的會計利潤免調(diào)減過的對吧

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:21

不是。日后事項里面對利潤的影響都不包含在1850里面。需要計提的

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快賬用戶3400 追問 2024-05-29 10:24

那么調(diào)整后的會計利潤是多少

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:27

調(diào)整后的會計利潤? 1850-5.4-100-45

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快賬用戶3400 追問 2024-05-29 10:29

1850+30-45-100,不是調(diào)整后的會計利潤嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:30

跟30沒關(guān)系。 30是稅會差異? 需要調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額??

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