你是要事項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的分錄?
老師,固定資產(chǎn)攤銷完了,然后賣二手出去收到的錢怎么入賬呀
應(yīng)付職工薪酬200萬元,稅法規(guī)定允許本年稅前扣除金額180萬元,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)部分本年及未來均不允許稅前扣除 為什么不存在暫時(shí)性差異,影響應(yīng)交所得稅呢?
工資表人事做完了 發(fā)我 我算個(gè)稅填上 ,復(fù)核一下,發(fā)老板,之后老板網(wǎng)銀發(fā)工資,但是我對銀行流水的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)月銀行流水上面發(fā)的工資比實(shí)際工資表里面的應(yīng)發(fā)工資少一點(diǎn),我也不知道啥原因 沒問領(lǐng)導(dǎo)?6月銀行流水工資比工資表實(shí)發(fā)工資少200多元,所以我就把之前計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資的應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)回一點(diǎn) 不知領(lǐng)導(dǎo)為啥少發(fā),你說我用不用跟領(lǐng)導(dǎo)說下呢?
x在a公司股東 任股東發(fā)工資交社保 ,在b公司當(dāng)任法人 不在b公司 交社保 可以 在b公司發(fā)工資 按工資申報(bào)嗎
您好,老師,想問下第一道題的第一小題,為什么墊支的營運(yùn)資金=投產(chǎn)后增加的存貨+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款?
請問律所一般納稅人,每月應(yīng)申報(bào)增值稅和經(jīng)營所得,工資薪金所得是嗎? 律師既領(lǐng)工資又是出資人,個(gè)稅經(jīng)營所得和工資薪金都要申報(bào)嗎?
員工個(gè)人開個(gè)體戶,所在的公司查得到嗎
紅沖發(fā)票這兩個(gè)編碼是不是應(yīng)該是一致的?
固定資產(chǎn)核銷,沒有發(fā)生費(fèi)用,具體賬務(wù)怎么做
老師你好,想問一下那個(gè)公司統(tǒng)一為員工中午免費(fèi)訂的那個(gè)盒飯嗯,已經(jīng)開了發(fā)票了,那個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢?
計(jì)提所得稅的分錄,因?yàn)槲沂冀K計(jì)算不對應(yīng)交稅費(fèi)的金額
那您就是想要應(yīng)交所得稅的金額是吧。
對,因?yàn)榇鸢笡]看明白
我核算了半天也對不上答案,能把答案列上來嗎?我?guī)湍惴治鲆幌??
明天給你發(fā)
好的,我也實(shí)在是對不上答案。
這個(gè)是解析,你看看
事項(xiàng)一 投資性房地產(chǎn)會(huì)計(jì)上計(jì)提折舊120? 稅法上允許扣除 90 納稅調(diào)增30%2B 事項(xiàng)二? 選擇違約計(jì)提損失? 54000? 選擇生產(chǎn)產(chǎn)生虧損60000? 計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債54000? 不允許扣除納稅調(diào)整54000 這里會(huì)計(jì)利潤減少5.4萬元? 同時(shí)納稅調(diào)增5.4萬元? ?不影響所得稅費(fèi)用?? 事項(xiàng)三 會(huì)計(jì)利潤減少45 應(yīng)納稅所得額也減少45 事項(xiàng)四? 實(shí)際支出500萬? 上年末確認(rèn)了400? ?需要調(diào)減利潤和應(yīng)納稅所得額 100萬元? ? 這里題目還考慮所得稅費(fèi)用18.6? 這里沒有說應(yīng)納稅還可抵扣? 不嚴(yán)謹(jǐn) 但是答案給的是應(yīng)納稅所以這里應(yīng)該有納稅調(diào)減74.4 應(yīng)納稅額=(1850%2B30-45-100)*0.25-18.6
我對這個(gè)解析有疑問的是:第一,就是那個(gè)事項(xiàng)2里應(yīng)該有個(gè)5.4的調(diào)增,這里并沒有調(diào)整;第二就是事項(xiàng)四,預(yù)計(jì)負(fù)債在實(shí)際未發(fā)生時(shí)是不允許扣除的,那個(gè)之前所計(jì)提的400,應(yīng)該是包含在未調(diào)整的會(huì)計(jì)利潤里還是沒有包含在未調(diào)整的里面
這個(gè)5.4是事后事項(xiàng) 因此不在1850里面? 但是計(jì)提的5.4也不允許稅前扣除 所以對應(yīng)納稅所得額不影響 或者你可以這么理解 會(huì)計(jì)利潤先減掉5.4 然后納稅調(diào)增5.4? 所以不影響 預(yù)計(jì)負(fù)債這里第二年年初支付了500 那么可以稅前扣除500? 1850里面計(jì)提了400? ?實(shí)際發(fā)生了500? 那么納稅調(diào)減100就可以了? 因?yàn)?850里面的400 也可以稅前扣除了? ? 因?yàn)橐呀?jīng)實(shí)際支出了??
400那個(gè)我能理解,5.4還是不太理解
5.4是日后事項(xiàng)? ?這里會(huì)計(jì)利潤要減少5.4? 這個(gè)5.4是不包含在1850里面 但是計(jì)提的5.4又不能稅前扣除? ?計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí) 1850先減去5.4 再加上5.4? 沒有影響??
那么就是日后事項(xiàng)里面的都是在之前的會(huì)計(jì)利潤免調(diào)減過的對吧
不是。日后事項(xiàng)里面對利潤的影響都不包含在1850里面。需要計(jì)提的
那么調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤是多少
調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤? 1850-5.4-100-45
1850+30-45-100,不是調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤嗎
跟30沒關(guān)系。 30是稅會(huì)差異? 需要調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額??