您好, 不可以,這種不能抵扣的
貸款服務(wù)增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣嗎?
旅游服務(wù)-服務(wù)費可以開專票嗎,收到專票可以抵扣嗎
我們找貸款中介幫忙貸款,服務(wù)費開的專票可以抵扣嗎?
老師,請問銀行給開的手續(xù)費專票可以抵扣嗎? 書上說的貸款服務(wù)專票不可以抵扣,手續(xù)費包含在里面嗎?
專票開的貸款服務(wù)可以抵扣嗎?
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應(yīng)該怎么走
那這種票已經(jīng)開進來了,該如何做賬呢
做進項轉(zhuǎn)出就可以了
分錄應(yīng)該怎么寫呢?
借:財務(wù)費用 紅字 貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額-進項稅 正數(shù)
那這種進項稅還可以抵扣嗎?
在申報增值稅及附加的時候進項稅還可以抵扣嗎?
是的, 這種不可以抵扣的
那進項稅額轉(zhuǎn)出的目的是為了什么?
是為了不能抵扣增值稅
都轉(zhuǎn)到進項稅額去了呀
不能抵扣銷項呀,要轉(zhuǎn)出來交稅
好的,明白了,謝謝
不客氣, 很高興幫你