你好,是填不含稅的房租
老師增值稅專用發(fā)票不是包括不含稅金額加稅費(fèi)嗎為什么實(shí)操里開票價(jià)格含稅,金額也含稅,價(jià)稅合計(jì)不就是含稅金額加稅金了嗎,這樣不是矛盾的嗎
老師,印花稅是按不含稅價(jià)格去交,那我合同上簽金額的時(shí)候,是說含稅價(jià)款就可以嗎?還是說不含稅價(jià)…稅金…價(jià)稅合計(jì)………這么寫呢?
借:原材料 (根據(jù)入庫單金額,與發(fā)票價(jià)款數(shù)額一致) 原材料 (根據(jù)過磅單中扣收重量及不含稅價(jià)格) 材料成本差異 (負(fù)數(shù),根據(jù)扣收重量及不含稅價(jià)) 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 (發(fā)票中稅額金額) 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 (根據(jù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)) 老師我不明白以上分錄是什么意思
簽訂銷售合同按照不含稅價(jià)格,那這個(gè)合同價(jià)格就要和發(fā)票上的金額數(shù)一致是么?但是不含稅單價(jià)四舍五入乘上數(shù)量后與發(fā)票金額不一致,怎么處理?
房產(chǎn)稅從租計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)合同的金額填,那么是填含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格呢?如果是含稅價(jià)格填,就與增值稅金額有差異,這樣合理嗎
你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí)上個(gè)月有辭職的,這個(gè)月申報(bào)時(shí)是不是得把辭職人做離職呢?但是做了離職綜合所得申報(bào)怎么還顯示這么多人呢?
#提問#在a公司交社保。但是在b公司發(fā)工資。工作地也在b公司。請(qǐng)問工資和社保分錄該怎么做?賬務(wù)該怎么處理?
買的房產(chǎn),發(fā)票,可以一次性用來抵扣嗎
請(qǐng)問,只有飛機(jī)票,農(nóng)產(chǎn)品,車票可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?車票只限高鐵票嗎?
形成銷售產(chǎn)品時(shí)對(duì)外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 高新材料的邊角料對(duì)外銷售,需要沖減研發(fā)費(fèi)用 這2句話怎么理解,會(huì)計(jì)分錄怎么做 對(duì)外銷售時(shí)不是已經(jīng)資本化了,進(jìn)去成本了嗎?怎么還沖勁減研發(fā)費(fèi)用
老師,2009年購買舊廠房,2010年自建辦公場(chǎng)所,沒有對(duì)應(yīng)的相關(guān)發(fā)票,現(xiàn)在想要做固定資產(chǎn)應(yīng)該要怎么弄,需要準(zhǔn)備哪些資料
開票收入154819.69(專票,開票時(shí)已繳納稅費(fèi)),無票收入117082.76,出口免稅收入143839.6,應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?有稅費(fèi)產(chǎn)生嗎?
老師,您好,我們公司是廠房轉(zhuǎn)租賃公司,有個(gè)保潔員客戶要支付2000元給保潔,然后我們公司發(fā)保潔員2000元,這2000元我們需要給對(duì)方開票嗎
請(qǐng)問收到轉(zhuǎn)賬支票,要給對(duì)方寫什么東西嗎
建設(shè)工程咨詢合同(可行性研究報(bào)告評(píng)估)屬于技術(shù)合同繳納印花稅嗎
如果因?yàn)樘盍撕悆r(jià)格產(chǎn)生與增值稅有差異,這個(gè)情況能更正申報(bào)房產(chǎn)稅嗎
可以更正申報(bào)的哈