您好,這個(gè)的話,等于說(shuō),現(xiàn)在金額都對(duì)不上?
老師 有個(gè)客戶想要跟我們單位一起買一臺(tái)叉車,客戶從公戶把錢(qián)打給我單位,然后我單位給購(gòu)買,票開(kāi)成我單位的名字,這樣的話,那個(gè)客戶打過(guò)來(lái)的款屬于什么款項(xiàng)呢,怎么做賬呢
我們這邊和業(yè)務(wù)單位簽訂了工抵房包銷合同,流程是這樣的,我們公司和建設(shè)單位簽訂勞務(wù)分包合同,我們給建設(shè)單位開(kāi)票,建設(shè)單位給我們付款,然后我們將款再轉(zhuǎn)給業(yè)主單位,業(yè)務(wù)單位給我們房子,我們?cè)賹⒎孔游兄薪楣举u出去,賣出去的房子購(gòu)房人將款轉(zhuǎn)入我們公戶,收入怎樣核算,賬務(wù)怎么處理
老師,你好,我這邊跟一家公司簽了維修合同,我是銷售方,有業(yè)務(wù)往來(lái),他給我們付款的單位跟簽合同單位是一致的,但是讓我們開(kāi)的發(fā)票卻是他們公司的一個(gè)下屬的維修單位,我這邊要怎么做賬啊, 收款跟發(fā)票單位不一致,要怎么把賬作平呢
有個(gè)單位自己沒(méi)法和客戶簽合同,因?yàn)闆](méi)有招標(biāo)成功,要我們這邊幫她去簽合同,采購(gòu)也是我們?nèi)ゲ少?gòu),她們會(huì)把采購(gòu)款打給我們,銷售也是我們開(kāi)票出去,收到的貨款加上稅點(diǎn)錢(qián),對(duì)方也會(huì)打給我們。但是對(duì)方是個(gè)體戶打款過(guò)來(lái),能讓他們打到我們對(duì)公賬號(hào)嗎?打款的備注寫(xiě)什么合理?
老師,我這邊有個(gè)客戶,跟我們簽合同時(shí)的單位被賬戶凍結(jié)了,我的發(fā)票也是開(kāi)給這個(gè)單位。后來(lái)他又注冊(cè)了一個(gè)公司,原合同的錢(qián)是新單位打給我們的,單位對(duì)不上,我這邊要怎么處理?
注會(huì)分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下。
老師,24年第二季度收入多報(bào)了5W,還好沒(méi)稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報(bào)表嗎?還是把直接按正確的年報(bào)上報(bào)就行?
老師,請(qǐng)問(wèn)家具店購(gòu)買來(lái)擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來(lái)折嗎?
第一問(wèn) 為什么19年還處于冷卻期 對(duì)應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個(gè),可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來(lái)款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫(xiě)?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問(wèn),之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬(wàn)貸,銀行存款10萬(wàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬(wàn),負(fù)債表多了10萬(wàn)該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請(qǐng)問(wèn),科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
對(duì),我開(kāi)票是給老公司,打款進(jìn)來(lái)的是新公司,完全對(duì)不不上
那你這樣的話,除非做一個(gè)說(shuō)明,說(shuō)明這部分金額才行
我想發(fā)票沖紅重新開(kāi),是不是更合適?增票,怕有風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)也可以,偶爾的話沒(méi)關(guān)系的
謝謝。老師^_^
不客氣的,祝您開(kāi)心