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請問老師支付增值稅怎么做分錄,民間非營利組織,還有支付殘疾人保障金怎么做分錄

2024-05-27 07:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-27 07:55

您好,交納以前期間未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 2.殘疾人保障金 借:管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 借:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:銀行

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快賬用戶1199 追問 2024-05-27 07:57

老師就是去年的第四季度稅費(fèi),我們今年1月份交,那怎么做,需要計(jì)提還是直接支付呢

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快賬用戶1199 追問 2024-05-27 07:58

殘疾人保障金,可以計(jì)到企業(yè)成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-27 08:05

您好,增值稅不用計(jì)提的,這又沒有損益科目,月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),? 2.可以,管理費(fèi)用就是成本費(fèi)用嘛

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您好,交納以前期間未交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 2.殘疾人保障金 借:管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 借:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金 貸:銀行
2024-05-27
支付個(gè)人所得稅時(shí),非營利組織借記“管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅”,貸記“銀行存款”。
2024-09-08
你好 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2021-12-15
你好,借籌資費(fèi)用貸銀行存款。
2024-01-26
關(guān)鍵是付款的同時(shí),開發(fā)票沒呢? 沒開發(fā)票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021-10-12
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