你好是小規(guī)模的嗎
老師我上月開(kāi)了增值稅電子普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候附表一 顯示在了 免稅 貨物及加工修理修配勞務(wù) 上 是錯(cuò)的?我開(kāi)票的時(shí)候稅率寫(xiě)0 就出來(lái)了免稅 正確的應(yīng)該自動(dòng)讀取在免抵退稅 貨物及加工修理修配勞務(wù)上 是哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了?
老師 本季度開(kāi)票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,還是填寫(xiě)在第12其他減免稅免稅銷(xiāo)售額?
老師 本季度開(kāi)票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報(bào)表填寫(xiě)在第10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,還是填寫(xiě)在第12其他減免稅免稅銷(xiāo)售額?
如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是免稅那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開(kāi)免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是0那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?一家公司會(huì)不會(huì)既有免稅又有0稅率
如果在一張報(bào)關(guān)單里,出口,既有普通發(fā)票的免稅項(xiàng)目,也有增值稅專(zhuān)票的退稅項(xiàng)目,,對(duì)于免稅項(xiàng)目,是一個(gè)怎么樣的申報(bào)流程?是不是只需填寫(xiě)一張申報(bào)表之類(lèi)的?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶(hù)。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷(xiāo)售專(zhuān)票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開(kāi)票開(kāi)清包工的3%專(zhuān)票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷(xiāo)售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
是,但是好像也看到開(kāi)1%專(zhuān)票
免稅的在其他免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě),然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行 0是出口的嗎 是的話出口銷(xiāo)售額主表
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)哪些行業(yè)里面包括小家電是免稅的?
你好,小家電銷(xiāo)售嗎?如果是的話,他不屬于現(xiàn)代服務(wù),沒(méi)有免稅政策。