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如果在一張報關(guān)單里,出口,既有普通發(fā)票的免稅項目,也有增值稅專票的退稅項目,,對于免稅項目,是一個怎么樣的申報流程?是不是只需填寫一張申報表之類的?

2025-01-07 15:11
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齊紅老師

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2025-01-07 15:16

免稅申報流程: 確認(rèn)免稅范圍及依據(jù),整理相關(guān)業(yè)務(wù)資料。 一般納稅人在附表一、小規(guī)模納稅人在增值稅納稅申報表相應(yīng)欄次填寫免稅銷售額,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 準(zhǔn)備報關(guān)單、出口發(fā)票等備查資料。 在規(guī)定納稅申報期內(nèi)通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳申報。 申報表填寫:在一張增值稅納稅申報表中申報,不同欄次分別填寫免稅和退稅項目數(shù)據(jù),如一般納稅人主表及附表中分別填寫相關(guān)信息。

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2025-01-07
你好,附表三這里填寫的是進(jìn)項的,和你們出口的沒有關(guān)系,你出口的是貨物吧?
2021-12-27
情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報關(guān)單的金額 2.對的
2022-07-05
你出口開具增值稅普通發(fā)票沒有,如果開具了,肯定10月申報期就要申報的;如果沒有開具,延后也可以; 發(fā)票可以延期認(rèn)證的,現(xiàn)在發(fā)票都沒有認(rèn)證期限的限制了
2020-09-27
那種方式都是可以的,建議在進(jìn)項轉(zhuǎn)出中體現(xiàn),
2022-05-16
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