免稅申報(bào)流程: 確認(rèn)免稅范圍及依據(jù),整理相關(guān)業(yè)務(wù)資料。 一般納稅人在附表一、小規(guī)模納稅人在增值稅納稅申報(bào)表相應(yīng)欄次填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 準(zhǔn)備報(bào)關(guān)單、出口發(fā)票等備查資料。 在規(guī)定納稅申報(bào)期內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳申報(bào)。 申報(bào)表填寫(xiě):在一張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表中申報(bào),不同欄次分別填寫(xiě)免稅和退稅項(xiàng)目數(shù)據(jù),如一般納稅人主表及附表中分別填寫(xiě)相關(guān)信息。
您好 1.我這些報(bào)關(guān)單 應(yīng)該什么時(shí)候報(bào)增值稅???(分別是5月出口和7月出口) 2. 一般人 填表一免稅 和 減免稅申報(bào)表里的免稅, 都是填報(bào)關(guān)單上的數(shù)嗎(我那是美元,分含稅不含稅嗎?) 3. 退稅是退我進(jìn)項(xiàng)專票上的稅嗎? 4.退稅是明年幾月份之前退就行啊?
老師,外貿(mào)企業(yè)去年一張報(bào)關(guān)單中有五項(xiàng),其中四項(xiàng)在去年已申報(bào)退稅,現(xiàn)在有一項(xiàng)這個(gè)月退稅,提示需要申報(bào)收匯情況表,現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題:一:情況表里的出口信息中出口貨物銷(xiāo)售額,填寫(xiě)整張報(bào)關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢?二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報(bào)現(xiàn)在申報(bào)這一項(xiàng)的金額呢?
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額呢,還是填在第8欄免稅銷(xiāo)售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
你好,我這里新辦的公司,一般納稅人,網(wǎng)上申報(bào)增值稅報(bào)表怎么申報(bào)呀?目前我就開(kāi)過(guò)一張?jiān)鲋刀惼胀娮影l(fā)票。季度報(bào),是不是只報(bào)那一張銷(xiāo)項(xiàng)稅就好了呀
老師,問(wèn)下,這個(gè)出口的商貿(mào)企業(yè)1月出口的貨物,報(bào)關(guān)單是一月的,進(jìn)項(xiàng)票也是一月的,但是我申報(bào)的時(shí)候,出口退稅沒(méi)有申報(bào)退稅,這個(gè)收入怎么申報(bào),是放在免稅里申報(bào)嗎
企業(yè)請(qǐng)親戚幫忙裝修,只開(kāi)裝修材料費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有人工費(fèi)發(fā)票,能報(bào)賬嗎?有稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)?
老師,我的軟件忘記密碼怎么辦,是Ⅴ9版的,2012年買(mǎi)的
老師好,留抵抵欠完成后,次月申報(bào)表怎么填
老師,我公司是一般納稅人,名下有5輛車(chē),現(xiàn)在想把期中的2輛車(chē)賣(mài)出去,一輛賣(mài)給法人,一輛賣(mài)給法人的老婆,可以不,這輛車(chē)是23年購(gòu)買(mǎi)的,已進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在開(kāi)票怎么開(kāi)
廠房裝修費(fèi)10萬(wàn),開(kāi)普票9個(gè)點(diǎn)但是要自己承擔(dān),怎么計(jì)算這個(gè)票我拿了虧不虧呢
老師,印花稅是每月我們自己申報(bào)上去的,還是稅務(wù)局根據(jù)發(fā)票的發(fā)生提醒我們申報(bào)?
老師,在實(shí)操中,手工賬的話,明細(xì)賬本和總分類(lèi)賬每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額寫(xiě)上后,每筆都需要寫(xiě)余額嗎?
火車(chē)票加稅合計(jì)怎么求?例如900元火車(chē)票
老師,掛預(yù)付賬款的時(shí)候,因?yàn)槭菑?fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時(shí)候日期沒(méi)改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個(gè)月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒(méi)法抵扣要交ne,這個(gè)2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了