你好,是酒店預收的款項?
老師你好,我們是一家酒店,在煙酒店購買兩條煙460元,款未付,購買時會計做分錄 借:主營業(yè)務成本 460 貸:應付賬款 460, 次日煙酒店老板在我們酒店住宿消費180元,會計做分錄 借:應收賬款 180 貸 :主營業(yè)務收入 180,月底酒店用煙錢抵住宿費,財務怎么做分錄?
老師,餐飲酒店計提當月的水費、電費貸方實操是計入的應付賬款,可不可計成其他應付賬款?
對啊,酒店5月1日入住客人郝帥1人,包間一間,房價為550元一天,住四天,郝帥通過微信支付方式支付2700元,其中,住宿費2200元,押金500元按先后付款住店方式進行結算,請問一下,會計分錄正確的是 a,借銀行存款2700元貸預收賬款2700元 b,借其他貨幣資金2700元,待預收賬款2700元 c,借其他貨幣資金2700元,待預收賬款2200元,其他應付款500元 d,借銀行存款2700元,待預收賬款2200元,其他應付款500元
酒店裝修的欠款,應該計入應付賬款還是其他應付款里面呢
酒店5月1日入住客人一人包房一間,房價為550元,一天入住四天,客人通過微信支付方式支付2700元,其中住宿費2200元,押金500元,按先付款后住店方式進行結算正確的會計分錄為A借銀行存款2700元貸預收賬款2700元B借其他貨幣資金2700元,待預收賬款2700元C,借其他貨幣資金2700元貸預收賬款2200元,其他應付款500元借銀行存款2700元貸預收賬款2200元,其他應付款500元
老師當月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費是計入當月費用還是次月費用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財務報表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財務報表是對的,還需要更正去年季度財務報表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設計服務。哪來的銷項稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報表更正需要提供什么材料?,
銷售費用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運輸費
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報表應該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報表是成本要調(diào)減5萬,相當于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實際當年的實際這個成本金額填進去來進行申報?我的意思就是說,當時如果說利潤是個負數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報進去的話,會不會重在重復抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進去進行扣稅?因為我們現(xiàn)在更正要打報告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進行測算?要與這個這個測算的時候,要測算數(shù)據(jù)要占實際補繳的時候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務收入按什么設置明細科目
是的,公司這邊應該計入應付賬款還是其他應付款呢?
應當計入合同負債
我們公司不是酒店,是支付給酒店的預存款,怎么會做合同負債呢?
你好。那可以做預付款項
可以做應付賬款嗎?
你好,也是可以的,那就應付賬款負數(shù)
其他應付款科目呢?
其他應付款也可以