是的,那個屬于零售,按13%申報個稅
老師好,我們公司是一般納稅人,有個店鋪專門銷售煙酒,食品等,這些銷售一般都是不開票的,我怎么報增值稅呢
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師您好,我們是一家酒店,一般納稅人,我們餐飲部的酒水香煙屬于零售嗎,這個申報增值稅是按13%申報嗎
老師您好,我們是一家酒店,我是酒店的財務(wù)人員,上個月我們酒店單方面咨詢我關(guān)于金融證券的事情,酒店單方面給我了一筆咨詢服務(wù)費1000元,我在稅務(wù)局代開了信息服務(wù)發(fā)票,但是我這個月申報上個月個稅,我得勞務(wù)所得怎么申報呢,因為我還是單位雇員,可以等明年匯算清繳的時候我自己單獨申報嗎
老師您好,我們是一家酒店,一般納稅人,我們現(xiàn)在有一些零售,大米,鹿茸等特產(chǎn),這些開發(fā)票的話或者報稅是按多少稅率申報和開發(fā)票呢
老師,24年銀行手續(xù)費發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
老師好。請問,商貿(mào)公司,比如商家實際給我開500張建筑模板,我得開出去500張,但是實際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項額的,加上利潤肯定也不夠稅負(fù)的,那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開票,既要數(shù)量一致,還要達(dá)到稅負(fù)
國內(nèi)購進(jìn)材料,公司自己加工賣到國外,這個是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅,直接買進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國內(nèi)購進(jìn)材料賣到國外,國內(nèi)購進(jìn)材料加工后賣到國外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請問老師,材料入庫,假如3月5號入了40噸,3月10號又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個月采購60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購入價60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
好的謝謝
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