同學(xué),你好 農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 (一)取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,以注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額。? (二)取得小規(guī)模納稅人開具的3%征收率增值稅專用發(fā)票,以發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 (三)取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或銷售發(fā)票,以發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買單價(jià)(含稅單價(jià))×扣除率/(1 +扣除率),根據(jù)投入產(chǎn)出法進(jìn)項(xiàng)稅公式,不需要價(jià)稅分離,直接放存貨,有銷售時(shí),再計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅跟允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅的計(jì)算不一致么
老師您好,茶油生產(chǎn)加工生產(chǎn)企業(yè),我想請(qǐng)問(wèn)一下農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu),開收購(gòu)發(fā)票,以投入產(chǎn)出計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,但是現(xiàn)在收購(gòu)一批茶籽對(duì)方可以開具增值稅專用發(fā)票。我如果抵扣了后期計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)這部分就不能算了。
你好老師,一家公司屬于農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),使用的是投入產(chǎn)出法計(jì)算抵扣增值稅,如果農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票不合規(guī)被要求整改,是怎么計(jì)算應(yīng)調(diào)增的進(jìn)項(xiàng)稅額的?
老師你好,我公司是家農(nóng)貿(mào)企業(yè),自行開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,之前收購(gòu)發(fā)票是按投入產(chǎn)出法核定計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額的,現(xiàn)在是憑票方式抵扣,按收購(gòu)發(fā)票的買價(jià)*稅率那么這個(gè)買價(jià)是不含稅金額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么做賬呢
老師好:投入產(chǎn)出法農(nóng)產(chǎn)品增值稅核定扣除計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,但是企業(yè)還是要開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票做成本,收購(gòu)原材料時(shí)怎樣入賬呢?收購(gòu)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額要體現(xiàn)出來(lái)嗎?原材料是按含稅金額還是不含稅金額入賬呢?求指教
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來(lái)的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車,然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開具發(fā)票。那能開嗎?如果可以開,要怎么開?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺(jué)得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過(guò)30萬(wàn),不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
意思是如果被要求整改,需要調(diào)增的進(jìn)項(xiàng)稅額是收購(gòu)發(fā)票的金額乘以稅率9%?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
投入產(chǎn)出法不是只跟購(gòu)進(jìn)的單價(jià)有關(guān)嗎?為什么整改需要用收購(gòu)發(fā)票的全額乘以稅率呢?
同學(xué),你好 收購(gòu)發(fā)票不合規(guī)被要求整改,就是要調(diào)整增值稅