同學(xué)您好!涉及到損益類科目的紅沖時候用負數(shù),比如沖管理費用,銷售費用,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本等損益類科目用負數(shù)表示
紅沖分錄的時候,哪個時候可以用負數(shù)哪個時候可以用相反分錄,如果我都用相反分錄,會涉及銀行存款是負數(shù),這樣可以嗎?
做分錄題的時候,什么時候用預(yù)計負債?什么時候用合同負債?能教一下方法嗎?只要好記住的就行,應(yīng)試一下。
做分錄的時候什么情況下是做相反分錄,什么情況下是做紅字分錄呢?
各位老師,大家好,發(fā)票的銷項負數(shù)在做賬務(wù)處理的時候是做反方向分錄,還是做紅字處理
為什么我用T3用友軟件做結(jié)算銀行利息的分錄的時候借方財務(wù)費用不是自動紅字???
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應(yīng)付下個月的房租和本月應(yīng)付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務(wù)報表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
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舉個理解比如您紅沖暫估的主營業(yè)務(wù)成本80元 借 主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸 應(yīng)收賬款_暫估 負數(shù)
就是只有損益類科目用負數(shù)表示,其他科目就是在正確的情況下就用相反方向表示是嗎?
因為我今天發(fā)現(xiàn)我做銀行賬的時候,應(yīng)收應(yīng)付沖減我是用負數(shù)表示的,然后科目余額表里就沒有應(yīng)付賬款的科目顯示了
同學(xué)您好!一般涉及損益的用負數(shù)表示的,其他的可以正常做反分錄
同學(xué)您好!應(yīng)付賬款用負數(shù)沒有顯示可能是貸方負數(shù)金額和正數(shù)金額做了抵消
同學(xué)您好!只有您的余額沖個之后是正確的就可以
是的,那這種沖減抵消了,科目沒有顯示了,科目余額表還正確嗎?
同學(xué)您好!這個沖銷科目余額表還是正確的,這個不影響的。
那這樣的科目余額表還能建賬嗎?都沒有這些科目了
同學(xué)您好!您是需要啟用新的軟件嗎?如果您是需要啟用新的軟件,對于沒有余額的供應(yīng)商或者客戶不需要建賬
有點不太明白您的訴求,您能跟我說一下具體的情況嗎?
那這兩種方法影響了那個科目余額表的發(fā)生額和本年累計額,金額我怎么加都不對,是怎么回事?
同學(xué)您好!您能給我截一下您需要加的金額嗎?一般應(yīng)付賬款是貸方期初余額+本年貸方累計發(fā)生額_本年累計借方發(fā)生額=等于期末余額
第三張是個稅系統(tǒng)申報金額,從二月建賬的
老師還在嗎?
同學(xué)您好!抱歉昨天晚上晚上有點晚沒有回復(fù)您信息,我看您的余額表是試算平衡的,您的金額沒錯哈!
同學(xué)您好!您企業(yè)從二月用的軟件,1月底余額為0的供應(yīng)商或者客戶這個是不入系統(tǒng)的,如果后面重新合作了您重新把他填入系統(tǒng)就可以
您的科目余額表從下面合計金額來看,您的余額表沒有問題的
老師,就是在分錄對的情況下,我所有科目都是用紅字沖減的,不影響財務(wù)報表數(shù)據(jù),只是科目余額表的數(shù)據(jù)累計額不一樣,這樣的做法對不對。因為我同事他們除了損益都做相反分錄沖擊的,科目余額表的累積發(fā)生額和我的不一樣
我的科目余額表應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計數(shù)應(yīng)該怎么加才能算出個數(shù)系統(tǒng)里申報的應(yīng)發(fā)工資總金額
同學(xué)您好!我沖您應(yīng)付職工薪酬申報表4月份5246.2和您的余額表本期發(fā)生額4月份5246.2,一致的沒問題
同學(xué)您好!您用負數(shù)沖的本年累計數(shù)不一樣是正常的,余額對的就可以了
同學(xué)您好!您看對不對最重要是先看本期發(fā)生額,我到您余額表應(yīng)付職工薪酬工資4月份申報金額和余額表金額是一致的
同學(xué)您好!就是本年累計相加不同,您需要往前翻,看看3月份,2月份,1月份本期發(fā)生額
老師,應(yīng)付職工薪酬薪酬不是看那個貸方累計數(shù)嘛
同學(xué)您好!您今年2月份建賬的貸方累計跟實際的本年累計是肯定有差異的,舉個例子來說明,您1月份發(fā)生了5000元,2月,3月,4月。實際全年累計為20000元,因為您2月份建賬您在您新系統(tǒng)里面只能看到15000元,因為您建賬前的數(shù)據(jù)需要另外加上的
沒有特殊情況下是看本年貸方累計,您中間建賬特殊情況導(dǎo)致您實際和本年累計不符合
應(yīng)付職工薪酬期初有數(shù)據(jù),然后我2-4的工資薪酬數(shù)據(jù)沒有任何問題,然后看本期的發(fā)生額,應(yīng)付職工薪酬的貸方金額是實際發(fā)放的金額
同學(xué)您好!從這個上面來看是正確的
老師您看一下
這是2-3月的科目余額表和錄入的期初
這個金額沒有找到您申報表對應(yīng)的金額
計提5313的您申報表里面沒有這個金額
同學(xué)您好!從這個表來看您期初累計金額與您申報的金額就有出入了,期初建賬時候余額是4700,但是我看您申報表里面沒有4700這個金額