你屬于原來的分錄有誤就紅沖,屬于借貸方有誤就相反分錄
民非社團(tuán)收到上級單位(也是民非)的項(xiàng)目補(bǔ)助,是不是不可以放在財(cái)政補(bǔ)助收入,可以不從收支走啊?獲得的時(shí)候直接借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 ,使用做相反分錄就可以了嗎?
紅沖分錄的時(shí)候,哪個(gè)時(shí)候可以用負(fù)數(shù)哪個(gè)時(shí)候可以用相反分錄,如果我都用相反分錄,會(huì)涉及銀行存款是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
老師好!金蝶結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)額總是不對,不知道哪里有錯(cuò)誤,寫分錄時(shí)利息收入記借方用負(fù)數(shù)填列,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候勾選按金額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn),這樣對嗎?
第三季度計(jì)提了企業(yè)所得費(fèi),借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)所得費(fèi)因國家政策只計(jì)提沒繳納,第四季度時(shí)全年利潤為負(fù)數(shù),可不可以直接沖紅掉所得稅費(fèi)用分錄或做相反會(huì)計(jì)分錄
2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅,然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個(gè)月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個(gè)復(fù)數(shù)。,負(fù)數(shù)要處理嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
那我所有的都用紅沖,再做正確的分錄這樣可以嗎,
原來的分錄有誤的話,可以
一般不是借方科目錯(cuò)了就是貸方科目掛錯(cuò)了。
掛錯(cuò)的就紅字處理
你說貸方有誤用相反分錄能舉個(gè)例子嗎
比如 你本來是你收款 你弄錯(cuò)了 寫成 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款了,現(xiàn)在更正做相反分錄
那我也可以先紅字沖回,再做正確的,不影響累計(jì)數(shù)
那我也可以先紅字沖回,再做正確的,不影響累計(jì)數(shù) 可以