您好,這個(gè)的話,來了這部分發(fā)票對應(yīng)的車輛,折舊正常計(jì)算就可以,沒有那部分,需要調(diào)增
1.我們公司是弄大車的公司,2020年底升級(jí)成一般納稅人,固定資產(chǎn)一直按月折舊,5月份給外邊開票了,有利潤了,所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了,但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊,這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎?(購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份,小規(guī)模納稅人的時(shí)候) 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減,后年在每年調(diào)增。(差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額?) 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅,不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊,我這個(gè)按余值一次性折舊,不就是改變折舊方法了嗎?
有個(gè)公司買了一輛車,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)選擇了固定資產(chǎn)加速折舊完,他等于是一次性折舊完,但是賬上還是按月折舊的2022年申報(bào)企業(yè)所得稅季度已經(jīng)享受加速折舊一次性抵扣,現(xiàn)在的問題是2023年賬上繼續(xù)折舊嗎匯算清繳怎么調(diào)整
老師,我們23年1季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,加速折舊一次性扣除了幾輛車,現(xiàn)在該做企業(yè)所得稅匯算清繳了,我該怎樣填寫固定資產(chǎn)折舊這個(gè)表呢?
老師 我們 2023年6月公司名下買的小汽車 36萬 然后7月開始每個(gè)月計(jì)提折舊 現(xiàn)在申報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào) 這個(gè)固定資產(chǎn) 怎么填呢 是選擇一次性扣除 還是跟賬目一樣的折舊扣除呢 填在哪一行呢
老師,我們23年買的幾輛車,在23年一季度做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),選擇了一次性扣除,但是賬務(wù)上還是按照每月折舊的,現(xiàn)在5月份做匯算清繳了,來了一部分發(fā)票,這一部分發(fā)票我要怎樣記賬?
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計(jì)提
請問一哈,開具干香菇,木耳的專票和普票幾個(gè)稅點(diǎn)
老師,請問公司的車給別人碰了,對方修的車費(fèi)用可以開給公司嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)表我已經(jīng)調(diào)增了,但是這個(gè)發(fā)票在賬務(wù)上我需要怎樣入賬呢?
這個(gè)發(fā)票的話,可以不做賬,因?yàn)槟阒?3年已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,可以后附
直接附到23年12月份憑證的最后面就行嗎?
嗯對,是這樣的,就是你做賬那個(gè)
好的,謝謝
不客氣的,祝您開心
那我們來的發(fā)票里有專票,如果不入賬,我這進(jìn)項(xiàng)稅咋整?
這個(gè)的話,建議這部分,不抵扣這個(gè)
為什么不能抵扣呢?
就是你現(xiàn)在不是5月份來票了嗎,當(dāng)做24年的進(jìn)項(xiàng),不做23年
但是我沖的是23年的成本費(fèi)用
對,但是票的話是24年的,你沒法23年抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的