同學(xué)你好 對的 是這樣處理的
企業(yè)所得稅中,購入500w以下設(shè)備可一次性稅前扣除,那如果超過500w,是按照折舊年限分攤,計入費用扣除,進而調(diào)減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額嗎?
在計算所得稅時,是不是要在會計利潤的基礎(chǔ)上把會計上計提的折舊調(diào)增2.92.然后再按照稅法規(guī)定的一次性扣除70呢
老師,18年——23年購入的設(shè)備單位價值不超過500萬的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用的,允許計算應(yīng)納稅所得額扣除,不再分年度計提折舊,說的是扣除計提的折舊額,還是買設(shè)備的錢?
購入500萬以下的機器設(shè)備享受一次性扣除,后期調(diào)增的話是按照稅法的10年分攤來調(diào)增還是按照會計上的折舊年限來調(diào)增?
固定資產(chǎn)不在匯算時一次性扣除,而允許在某一個期間做一次性扣除并計入當(dāng)期費用,在計算所得稅時扣除,每個月正常計提折舊,到下一年匯算時再調(diào)增這樣可以嗎 ? ?就是說一次性扣除不是在匯算時做的
跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個點?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進來的進項是13個點,那差的4個點進項改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實收資本會計分錄是借銀行貸實收資本法人對嗎
老師BD選項沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項發(fā)票的不含稅金額去計算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計算,還是說要根據(jù)實際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計算繳納印花稅,是哪種情況?
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那如果是企業(yè)做錯了做成一次性扣除了 是需要先從會計利潤里調(diào)增,然后再去按應(yīng)納稅所得額調(diào)增調(diào)減是嗎
是的 匯算清繳調(diào)增多折舊的
那意思如果是企業(yè)做錯賬一次性扣除了 就是先調(diào)會計利潤 用調(diào)出來的結(jié)果再去調(diào)增了 兩步調(diào)增?
對的 可以這樣理解的