同學(xué),你好 不可以的
老師你好,4月份開的材料發(fā)票可以在12月份入庫原材料嗎?是外賬來的,因?yàn)榘l(fā)票是12月份拿到,我做賬是習(xí)慣有發(fā)票在才走費(fèi)用成本。
老師,你好。我公司的房租是4月份到期。我做賬攤銷的時(shí)候也是做到4月份,但是6月份我們才交房租。5月份做賬的時(shí)候可以做5月份攤銷嗎?
老師,下午好! 公司每次加油都是拿小票回來,我拿3月.4月的小票去加油站開了幾張發(fā)票,這幾張發(fā)票的日期都是5月份,那我做外賬的時(shí)候,把這幾張發(fā)票做進(jìn)5月份的賬務(wù)是嗎
老師好,5月的發(fā)票是不可以做到4月的賬是嗎?情況是我們這里是代賬公司,有些客戶延期拿回單發(fā)票過來,現(xiàn)在才做4月的賬。
老師銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票我把4月份的手續(xù)費(fèi)發(fā)票也申請(qǐng)了,但是發(fā)票開來是6月份了,那么這種情況我就不能做到4月份賬上了是吧,那我就得把4月份的手續(xù)費(fèi)先用回單做賬,然后做6月份賬時(shí)把4月份的沖掉后在6月份拿票入賬是嗎
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?