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老師,上月紅沖無票收入、留底的銷項(xiàng)這個(gè)月去做了留底抵欠,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么做帳?

2024-05-23 08:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 08:55

留底抵欠 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??

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快賬用戶7650 追問 2024-05-23 10:55

抵欠的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,也是一樣的做法嗎?

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快賬用戶7650 追問 2024-05-23 10:56

老師能寫一個(gè)詳細(xì)的分錄,這個(gè)我有點(diǎn)沒明白

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齊紅老師 解答 2024-05-23 10:57

留底抵欠 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ??-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??

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留底抵欠 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出??
2024-05-23
你好 可以的,這個(gè)可以進(jìn)行紅沖的。但是你不能大量的這樣操作
2022-05-29
借銷項(xiàng) 未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng), 然后你的未交增值稅余額就是這個(gè)這個(gè)月和上一個(gè)月的合計(jì)。
2024-04-04
你好; 留抵 進(jìn)項(xiàng)稅不做分錄處理 ; 先掛著; 后面有稅繳納的時(shí)候一起做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2021-09-14
你好。 之前的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 你 還掛在進(jìn)項(xiàng)稅 還是 已經(jīng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著的; 這樣我才好判斷科目來結(jié)轉(zhuǎn)
2021-09-13
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