您好,這個(gè)是可以勞務(wù)成本的,材料可以是40%的
老師,我們公司采購貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
我們簽訂合同是4600多萬的合同,不含稅金,就是4600的40%可以入,是這樣啊嗎
您好,對的,這個(gè)是可以的的哈
我們以 勞務(wù)費(fèi)— 人工費(fèi) 來給 甲方(銷售)
嗯對,這個(gè)是沒問題的哈
然后,勞務(wù)公司 占比材料可以入40%有文件 或者稅務(wù)2017或是2016幾號(hào)文件 有表明嗎 因?yàn)?,我們稅管員 她說 不能 有材料,我說可以有,明天 稅管員 也要找我,我們以前 就是純勞務(wù),這次承接下來的 活兒,有人工 也參雜材料
他給你說不能有材料?
是的,她說你們是勞務(wù)公司
你們中間涉及材料了嗎
涉及到材料
那就是可以解釋的這個(gè)
怎么解釋,要有文件 稅務(wù)幾號(hào)文之類的吧
這種文件的話,是沒有公布的,只是說比如說有入庫出庫資料,這種
有購方收據(jù)(這幾天買的,和購方 說好要開材料票 在當(dāng)?shù)刭I的) 我們進(jìn)不了庫存,買完就入工地了,
但是這個(gè)是有合同嗎這個(gè)的
就是零星輔材 現(xiàn)在,如果是 鋼材板材 水泥 沙子 等 有合同,這個(gè) 就是 零星 買 ,買完入工地,有的三五百 有的 兩三千 五千的
拿著這些合同可以去找他們說
做份合同,和購買方,
嗯對是這個(gè)意思的哈