對,就是把明細(xì)科目的費(fèi)用都填寫到里面就可以了。
老師,小微企業(yè)做所得稅匯算清繳的時候有很多表都是不用填的,比如折舊攤銷明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,但是這邊表2020年匯算清繳的時候填了,我2021年匯算清繳不想填了,可以不填嗎?
老師您好,想咨詢一下,做匯算清繳,是把科目余額表上的數(shù)費(fèi)用類都填進(jìn)期間費(fèi)用明細(xì)表就可以了嘛?
老師,您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致?
老師好,匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表,財(cái)務(wù)費(fèi)用 21行利息收支是填科目余額表的利息收入和利息支出合計(jì)數(shù)嗎?那財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)是填寫在那一欄?
師好,匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表,財(cái)務(wù)費(fèi)用 21行利息收支是填科目余額表的利息收入和利息支出合計(jì)數(shù)嗎?那財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)是填寫在那一欄?
嗯,謝謝老師,該吃飯了,不打擾了
就是這個利潤率的依據(jù),不能我隨口一說,那法院也不會理我,他肯定是走私了不少的,用他家人幾個賬號都給我還款了嘛,肯定就像公賬給我還款一樣,增加了成本,我就想找到利潤率就能推出準(zhǔn)確營業(yè)額,和他申報(bào)的肯定出入大
這個憑證是什么意思?
公司購買銀行1%的股份如何做賬
5題 法定盈余公積超過下年所需要的權(quán)益資金的部分就是可動用的未分配利潤嗎 這是一個公式嗎
所以我才很想找到依據(jù),他這人,執(zhí)行局說他年前給了一大筆,在我面前他都不承認(rèn)
公司又新增家個體戶要開票,主管又說讓我開票,沒有真實(shí)的業(yè)務(wù),之前那家是代理的
我昨天看了三個上市公司24年年報(bào),光伏EPC業(yè)務(wù),利潤7.62,7.7,還有個多的11.22
就是關(guān)于他光伏安裝的利潤15%問題,我想找到證據(jù)來佐證這個
是的,只能看這個月執(zhí)行那邊情況,躲著最后也得去和我協(xié)商,除非還錢,不然執(zhí)行局也結(jié)不了案。老師,統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站我扒拉了一圈,只看到說增長了多少百分點(diǎn),可基數(shù)在哪里呀?
比方說科目余額表的的費(fèi)用類,有的是無票費(fèi)用,有的是有開了票的,但是一年了不知道哪些是開了票的,可不可以不挑出來,直接銷售費(fèi)用填寫銷售欄目,管理費(fèi)用填管欄目
就是你不管有沒有費(fèi)用發(fā)票,都得填寫到期間費(fèi)用明細(xì)表里面。
哪我還要不要把無票的單獨(dú)寫出來再填到其它欄呢?
不用,填寫相關(guān)費(fèi)用明細(xì)里面就可以。
我領(lǐng)導(dǎo)叫我把無票的單獨(dú)調(diào)增,但是我已經(jīng)在填在了期間費(fèi)明細(xì)表了,如果再填合理嘛?
調(diào)增是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整的
就是要把無票的再挑出來,然后填在納稅調(diào)整明細(xì)表嘛?
對,沒錯的,是這個意思。
老師,請問是填在哪一行呢?
填寫在上面的其他里面就成
是填30行的賬載金額就可以,看到后面45行還有一個調(diào)增金額
45那個你就不需要管的
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個是不用填的吧!自動生成的吧?
對,彌補(bǔ)虧損那個它是自動生成的。
謝謝,老師,還有一個問題,就是我填了期間費(fèi)用,再填把無票費(fèi)用填在納稅調(diào)整明細(xì)表,是沒有沖突的吧,第一次做好多不明白的
對,這個是沒有沖突的,是兩個不同的表格。
因我總覺一個數(shù)填兩次的感覺
這個是沒有關(guān)系的,一個是填寫費(fèi)用明細(xì),一個是填寫納稅調(diào)整金額