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老師,您好!請問一下在填寫企業(yè)所得稅匯算表A105050表時(shí),第一行次工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額等欄次該怎么取數(shù)呀?

2024-05-22 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-22 16:21

賬載金額是你賬上計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額。稅收金額是你支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去都算。

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快賬用戶1535 追問 2024-05-22 16:34

哦,我們都是當(dāng)月計(jì)提次月就發(fā)放了,按照老師說的那就是賬載金額=實(shí)際發(fā)生額=稅收金額,對嗎?有個(gè)問題就是平時(shí)我計(jì)提工資是這樣做的,管理人員的工資計(jì)入管理費(fèi)用,技術(shù)服務(wù)人員的工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,借:管理費(fèi)用——職工薪酬,借:主營業(yè)務(wù)成本——職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬——職工工資,那我現(xiàn)在取數(shù)也是取科目余額表里應(yīng)付職工薪酬——職工工資202301至202312本年累計(jì)發(fā)生額的數(shù)據(jù)嗎?還是取借方管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:36

你好對的 是這么做的

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快賬用戶1535 追問 2024-05-22 16:42

老師,我的意思是工資我是分管理人員和技術(shù)服務(wù)人員來計(jì)提的,現(xiàn)在取數(shù)也是按照貸方應(yīng)付職工薪酬來取嗎?還是只取借方管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:43

應(yīng)付職工薪酬,按照這個(gè)來,不管你做到哪個(gè)科目里面的,這個(gè)只要是工資的都要算進(jìn)去。

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快賬用戶1535 追問 2024-05-22 16:50

哦,謝謝老師!就是應(yīng)付職工薪酬下面設(shè)置的有兩個(gè)明細(xì)科目,職工工資和職工教育費(fèi),是只取職工工資這個(gè)數(shù)據(jù)?還是取職工工資和職工教育經(jīng)費(fèi)這兩個(gè)的合計(jì)數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 16:50

工資和職工教育經(jīng)費(fèi)分別取數(shù) 它有分別填寫的位置。

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快賬用戶1535 追問 2024-05-22 17:01

曉得了,謝謝老師!就是我們是小微企業(yè)電子稅務(wù)局系統(tǒng)提示可以免填收入,成本明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,請問一下老師到底是選擇填好還是免填好呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 17:03

免寫就是按照政策。

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快賬用戶1535 追問 2024-05-22 17:07

技術(shù)服務(wù)行業(yè)今年小微企業(yè)一共需要填寫哪些表?。?

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齊紅老師 解答 2024-05-22 17:08

職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表。如果是研發(fā)的1加計(jì)扣除明細(xì)表。

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賬載金額是你賬上計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì) 實(shí)際金額。稅收金額是你支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去都算。
2024-05-22
若匯算前已經(jīng)發(fā)放,第一行工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是填職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)
2025-04-22
賬載金額,實(shí)際發(fā)生額和賬上計(jì)提的金額,稅收金額是實(shí)際發(fā)放的金額
2021-05-12
不可以的,實(shí)發(fā)金額就是稅收金額
2025-05-16
你好,工資都計(jì)提話,取得是應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生額,取得是應(yīng)付職工薪酬 借方本年累計(jì)數(shù)
2021-04-28
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