暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借主營業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
上個(gè)月做了暫估成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 今個(gè)月怎么沖回來呢?
老師,公司老板去醫(yī)院補(bǔ)牙齒,開的發(fā)票報(bào)銷怎么入賬啊
這些運(yùn)維服務(wù)能統(tǒng)一開6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票嗎
信用報(bào)告在哪里查,是稅務(wù)局嗎
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表因賬務(wù)調(diào)整,出現(xiàn)了一些核實(shí)性錯(cuò)務(wù),這樣提交申報(bào)的話會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,運(yùn)輸公司,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候用按比例勾選嗎?比如天然氣占比38%,輪胎占比27%,用按這個(gè)比例勾選嗎?
老師,本月員工離職,上月工資和本月的一起結(jié)算,那報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,可以一起申報(bào)嗎
利潤如果299萬,全年所得稅299?5%=14.95萬,利潤301萬,全年所得稅301?25%=75.25萬嗎?
老師,新公司刻章的支出,要不要開發(fā)票,還是開收據(jù)就可以
老師,你好,這次企業(yè)所得稅申報(bào)表關(guān)于工資成本費(fèi)用和實(shí)發(fā)怎么填寫?有什么風(fēng)險(xiǎn)需要注意嗎?謝謝
老師,我們要收購一家門診,他們的帳是代帳公司在做,我們收購過來,我們是多人持股,只做一套帳。我現(xiàn)在是不是讓他們把帳面不真實(shí)的帳務(wù)處理干凈?
發(fā)票還沒到該怎么處理?
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
上月已經(jīng)暫估過,我的意思是本月發(fā)票還沒到要不要把上月暫估的庫存商品和成本紅沖了
后期發(fā)票沒得就不需要做處理