你好,可以按100確認收入,然后87是成本
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經(jīng)營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請問開具代訂門票的發(fā)票我們是應該選擇“經(jīng)紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費,400元是門票費用,景區(qū)會提供400元門票發(fā)票給我們,開具發(fā)票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
老師,你好,是這樣的,我們分公司那邊的業(yè)務要求收入直接打到總公司,然后我們總公司扣除稅后按照90%轉(zhuǎn)給分公司負責人,他那邊提供發(fā)票給我們,您幫我們看一下,這個操作可以嗎?有沒有什么好的辦法,就是收入我們總公司占1他們9,錢是打給對方個人
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業(yè)務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個品種,我們公司負責研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個品種已經(jīng)取得藥品注冊證書,當時對方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費時借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對方開了技術(shù)服務的發(fā)票
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個品種,我們公司負責研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個品種已經(jīng)取得藥品注冊證書,當時對方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費時借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對方開了技術(shù)服務的發(fā)票
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計提做成本嗎
老師出口退稅是A級才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會計分錄寫錯了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對的,因為有賬務的調(diào)整導致報表取值沒取上,匯算清繳的時候報表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請問工商年報中納稅總額和負責總額在哪里取數(shù)?
我們沒有旅游的營業(yè)執(zhí)照,也可以幫人賣門票?收入算其他業(yè)務收入嗎?
是的,只要正常申報就沒問題