?你好這個是從你的固定資產(chǎn)的賬上面來的
請問老師,匯算表里固定資產(chǎn)原值從哪里取數(shù)?每年都有折舊,是2021年期末資產(chǎn)負債表里的年初數(shù)嗎?
老師,匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細這張表,固定資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊,資產(chǎn)計稅,稅收折舊這些值從哪里取數(shù)呢
老師好,匯算清繳資產(chǎn)折舊調(diào)整表是從哪里取數(shù),看那個數(shù)據(jù)
匯算清繳填寫,圖二,賬載金額的前三列,從哪里取數(shù)?(資產(chǎn)原值,本年累計折舊,累計折舊)圖一是科目余額表,
匯算清繳的資產(chǎn)原值取哪個數(shù)據(jù),本年折舊、攤銷取哪個數(shù)據(jù),累計折舊、攤銷額取哪個數(shù)據(jù),資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)取哪個數(shù)據(jù),稅收折舊、攤銷額取哪個數(shù)據(jù)?
公司的體檢費,對方開具的發(fā)票,發(fā)票有什么開具要求嗎
老師我們公司是小規(guī)模公司,當時購進原材料的運費說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費,如果對方不開票行嗎?
請問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個體戶手機店。查賬征收,一個季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個銷售統(tǒng)計表附在憑證后面嗎?我一個季度的賬做在一起,然后這個收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個季度合計做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計入了?
是固定資產(chǎn)的本年累計借方金額嗎,還是資產(chǎn)負債表里面的
你好,原值是所有的固定資產(chǎn)的累計借方
固定資產(chǎn)的累計借方跟資產(chǎn)負債表表的不一致呢
你好!是什么原因不一致?
資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)期末余額和科目余額表的本年累計借方余額不一致,
你好,期末余額和科目余額表的借方累計不一致是正常的
那我在匯算清繳是要取哪個數(shù)呢,是科目余額表的本年借方累計金額嗎
你好,你把你的科目余額表截圖來看下
是該取哪個數(shù),資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表
你好!你現(xiàn)在填哪一行,哪一列不會?
這個不知道取數(shù)是怎么取數(shù)
你好!資產(chǎn)原值是8675397.58這個金額
折舊也是填期末余額貸方數(shù)嗎
你好!折舊金額,是本年的你就填本年,是累計的就按累計。
這個挺容易看的呀,你科目余額表表里面都有。
本年折舊和累計折舊的金額是一樣的呢
你好,這樣的話你看明細賬,看本年折舊金額有多少。
明細賬本年累計金額868377 43,科目余額表本年累計和本期發(fā)生都是這個金額。那我填本年折舊和累計折舊怎么填
你好,都按這個填就行了。